你好,什么时间发放的?

老师设计公司,设计员的工资, 可以放成本里面吗:借 主要业务成本-工资,贷:应付职工薪酬-职工工资,, 发放工资:借 应付职工薪酬-职工工资,贷;社保公积金个税 +银行。 工资放成本 有什么影响吗,年底要做处理吗
老师,去年做的临时工工资,分录:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,没有申报个税,是不是有影响,我有什么补救措施吗
老师,一个工程造价公司,前期没有收入,只有工资,是不是应该入主营业务成本呢?做账借:主营业务成本50000 贷:应付职工薪酬呢?
老师您好,员工工资分录都是借主营业务成本—人工费用,那我年终奖也能不能分录做主营业务成本上面去? 借主营业务成本—人工成本 贷应付职工薪酬—年终奖
老师,您好,我这是一个咨询公司,成本只有员工工资,我这样做账可不可以借主营业务成本贷应付职工薪酬实际发放时,借应付职工薪酬贷银行存款
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
去年9月份发放的
在十月份申报个税的去税务局申报。