入你好,你们有符合这政策的收入吗?
全国税收调查表,第44行,本年适用出口退免税政策的出口货物销售额该怎么填写
2.甲出口生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税率为13%,退税率为9%。本年8月有关经济业务为:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款300万元税额39万元。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格为150万元。上期末留抵税款5万元。本月内销货物不含税销售额为200万元,收款226万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币300万元。该企业取得的增值税专用发票本年8月符合抵扣规定。要求(1)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额;(2)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额;(3)计算该企业本年8月应缴纳的增值税;(4)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额的抵减额;(5)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额;(6)计算该企业本年8月应退税额;(7)计算该企业本年8月的当期免抵税额。
甲出口生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的税率为13%,退税率为9%本年8月有关经济业务为:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价数300万元,税额39万元。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格为150万元上期末留抵税放5万元。本月内销货物不含税销售额为200万元,收款226万元存入银行。本月出口货物售额折合人民币300万元。该企业取得的增值税专用发票本年8月符合抵扣规定要求:(1)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额;(2)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额;(3)计算该企业本年8月应缴纳的增值税;(4)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额的抵减额;(5)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额;(6)计算该企业本年8月应退税额;(7)计算该企业本年8月的当期免抵税额不会做
.甲出口生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税率为13%,退税率为9%。本年8月有关经济业务为:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款300万元,税额39万元。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格为150万元。上期末留抵税款5万元。本月内销货物不含税销售额为200万元,收款226万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币300万元。该企业取得的增值税专用发票本年8月符合抵扣规定。要求:(1)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额:(2)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额;(3)计算该企业本年8月应缴纳的增值税:(4)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额的抵减额;(5)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额;(6)计算该企业本年8月应退税额;(7)计算该企业本年8月的当期免抵税额。
甲企业为增值税一般纳税人,其生产的货物既有国内销售,又有出口销售,该企业10月份从国内市场购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款200万元,增值税26万,原材料已入库,款项已通过银行存款复当月内销货物不含税销售为100万元。外销货物的出口离岸价为250万人民币,该企业出口货物适用免抵税,年底退的税的税收政策,上期留底税额6万元,假定上述货物均适用于3%的增值税税率,出口退税为9%。要求1编制该企业购进原材料的会计分录,二编制该企业内销货物的会计分录。三,编制该企业出口货物的会计分录。四,计算该企业当期增值税不得免征和抵扣税额。
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
有这项的
在增值税报表上可以找到这个吗
你好,一般是在你账面单独找