。用120000÷24个月,就是每个月的工资。

当时是预付给职工的一年到两年的工资,借:应付职工薪酬贷:银行存款然后就每月分摊,借:管理费用贷:应付职工薪酬可这样到年末没有分摊完,出现负数,该怎么办呢?这个不能出现负数吗?是不是开始分录就做错了?该怎么改正?老师麻烦讲解一下吧
当时是预付给职工的一年到两年的工资,借:应付职工薪酬贷:银行存款然后就每月分摊,借:管理费用贷:应付职工薪酬可这样到年末没有分摊完,出现负数,该怎么办呢?这个不能出现负数吗?是不是开始分录就做错了?该怎么改正?老师麻烦讲解一下吧,没有计提呢
老师,2022年8月份公司聘用员工,一次性支付两年的工资,12万元,应该怎么入账?分录怎么做?麻烦老师指点一下。因当时财务人员没计提,直接计入借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。这样一来2022年末应付职工薪酬出现负数。这样做汇算清缴该怎么填报?这样可以吗?不可以的话该怎么入账?望老师指点,谢谢!
老师,22年8月份公司一次性预付给员工两年的工资约12万左右,当时会计记账分录,借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后按总数除以24个月,每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。可这样一来到年底就出现了应付职工薪酬负数的情况,这样做不对吗?该怎么入账才好?麻烦老师指点迷津,谢谢!
公司员工生小孩了,去社保局申请生育津贴,现在社保局发一万元生育津贴到公司账户上,这位员工休产假180天,我们公司每个月也照常付她工资,之前我们每个月计提工资是借:管理费用-工资8000,贷:应付职工薪酬-工资8000,支付时借 :应付职工薪酬-工资8000,贷:银行存款8000,现在收到这个1万元我们全部发给员工她了,这个钱1万元该怎么做分录呢,请写出来分录好吗?谢谢!请写出带有数字的分录
找暖暖老师 最近税务异常很频繁,比如无社保无公积金无薪资的空壳公司都被预警,那作为公司的持股平台公司,这种情况是否合理?
老师,问下租房补贴,误餐补贴,住宿补贴,车贴,可以放哪些科目?
老师我们是小微企业 我们25年利润没到300万 企业所得税税率是多少?
购买空调,空调安装材料费都应计入固定资产原值吗?
请问年收入500万,无票收入控制在多合适
老师,开票是开给公司,回款是分公司给我们打的直接冲销应收账款吗
申报个税,这里的累计收入怎么不是累计数,只是本期数
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
老师,交税的时候,所属期是什么意思
郭老师,问一下我们公司有几家应付账款单位,钱老早就给他们汇过去了,但是发票一直没有开进来,现在单位联系人也联系不到了,现在这个应付账款借方挂着我应该怎么处理?
因为你是一次性支出12万。。然后计提是分开每个月,所以会有差额。但是总的金额一样。