1、 借:银行存款 13 贷:经营收入 13 借:资金结存-货币资金 13 贷:经营预算收入 13 2、 借:银行存款 40 贷:应缴财政款 40 借:应缴财政款40 贷:银行存款 40 3、 借:应缴财政款 60 贷:银行存款 60 4、 借:业务活动费用15 贷:财政拨款收入 15 借:事业支出 15 贷:财政拨款预算收入15

某省财政20*5年发生如下经济业务:(1)收到财政专户管理的资金收入共计290000元。其中,“非税收入——行政事业性收费收入——教育行政事业性收费收入——高等学校学费”235000元,“非税收入——行政事业性收费收入——卫生行政事业性收费收入——教育收费”55000元。(2)通过预算支出安排取得专用基金收入56000元,具体为粮食风险基金,相应款项仍存在国库。要求:根据以上经济业务,为该省财政总预算会计编制有关的会计分录。
资料:某高校发生以下与事业收入相关的业务。 要求:编制该单位会计对下述业务进行账务处理的会计分录。 ①为某企业进行专业培训,收入13万元(含小规模纳税人增值税3%),款项已划入银行账户。 ②开学时,收到学生缴纳的学费40万元,采用集中缴库方式缴入财政专户。 ③将前几日收到的学费60万元缴入财政专户。 ④收到财政直接支付通知书,通过财政专户支付学校房屋租赁费用15万元。
资料:某高校发生以下与事业收入相关的业务。 要求:编制该单位会计对下述业务进行账务处理的会计分录。 ①为某企业进行专业培训,收入13万元(含小规模纳税人增值税3%),款项已划入银行账户。 ②开学时,收到学生缴纳的学费40万元,采用集中缴库方式缴入财政专户。 ③将前几日收到的学费60万元缴入财政专户。 ④收到财政直接支付通知书,通过财政专户支付学校房屋租赁费用15万元。
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
4,某省级事业单位20x9年发生如下业务,诸分别作出财务会计和预算会计相应的账务处理。(1)某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入400万元,款项己存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上繳收到的该笔事业收入。(2)次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入360万元,款项己存入开户银行。(3)某事业单位在开展业务活动及其辅助活动过程中通过财政投权文付方式购入一台设各,实际支付价款为70000元。(4)收到市财政局拨入专项经费50万元。(5)用自有资金对附属单位拨付60万元。(6)后勤部门计提固定资产折1日费8700元。(7)將一批桌椅报废,原值70万元,折1日58万元,在消理过程中文付费用0.5万元,清理收入1万元,均以银行存款收付。按照规定处理收支差额0.5万元需要上缴财政。
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗