学员您好!①财务会计分录(借:银行存款13,贷:事业收入13)。②财务会计分录(借:零余额账户用款额度40,贷:应缴财政款40)。③财务会计分录(借:预收账款60,贷:应缴财政款60,借:应缴财政款60,贷:银行存款60) ④财务会计分录(借:单位管理费用15,贷:财政拨款收入15)

某省财政20*5年发生如下经济业务:(1)收到财政专户管理的资金收入共计290000元。其中,“非税收入——行政事业性收费收入——教育行政事业性收费收入——高等学校学费”235000元,“非税收入——行政事业性收费收入——卫生行政事业性收费收入——教育收费”55000元。(2)通过预算支出安排取得专用基金收入56000元,具体为粮食风险基金,相应款项仍存在国库。要求:根据以上经济业务,为该省财政总预算会计编制有关的会计分录。
资料:某高校发生以下与事业收入相关的业务。 要求:编制该单位会计对下述业务进行账务处理的会计分录。 ①为某企业进行专业培训,收入13万元(含小规模纳税人增值税3%),款项已划入银行账户。 ②开学时,收到学生缴纳的学费40万元,采用集中缴库方式缴入财政专户。 ③将前几日收到的学费60万元缴入财政专户。 ④收到财政直接支付通知书,通过财政专户支付学校房屋租赁费用15万元。
资料:某高校发生以下与事业收入相关的业务。 要求:编制该单位会计对下述业务进行账务处理的会计分录。 ①为某企业进行专业培训,收入13万元(含小规模纳税人增值税3%),款项已划入银行账户。 ②开学时,收到学生缴纳的学费40万元,采用集中缴库方式缴入财政专户。 ③将前几日收到的学费60万元缴入财政专户。 ④收到财政直接支付通知书,通过财政专户支付学校房屋租赁费用15万元。
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
4,某省级事业单位20x9年发生如下业务,诸分别作出财务会计和预算会计相应的账务处理。(1)某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入400万元,款项己存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上繳收到的该笔事业收入。(2)次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入360万元,款项己存入开户银行。(3)某事业单位在开展业务活动及其辅助活动过程中通过财政投权文付方式购入一台设各,实际支付价款为70000元。(4)收到市财政局拨入专项经费50万元。(5)用自有资金对附属单位拨付60万元。(6)后勤部门计提固定资产折1日费8700元。(7)將一批桌椅报废,原值70万元,折1日58万元,在消理过程中文付费用0.5万元,清理收入1万元,均以银行存款收付。按照规定处理收支差额0.5万元需要上缴财政。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账