你好,同学 只有是没有认证进项税发票或者认证的进项税发票与免税收入无关。
老师,我们有一笔进项税勾选了,但是客户说要做进项转出,增值税主表14栏进项转出了,但是出口退税 免抵退税申报汇总表25栏就会有差异,怎么办?107.29元,应该怎么填,
老师,之前有个出口退税,开票开的0给报的免税收入,后来这个退税也没退成,我怎么处理?怎么更改报表啊?现在是有个预警,有免税收入且有进项税额,但无进项税额转出的预警。
老师,进项税额变动与销项税额变动弹性异常预警,这个该怎么写自查说明报告?
老师,有免税收入但无进项税额转出预警该怎么写自查说明报告?
老师,请问进项税额有的说在税控盘里就有了,有的说电子税务局里认证,是吗?但我打开增值税申报表里自动出现了进项税额?但是在进项明细那显示没认证,应该怎么操作呢?
老师免税收入的进项税发票已经抵扣了,那该怎么处理?
转出,同学不然就少交税了。
怎么转出呀
借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
申报的报表需要调整吗
需要,同学,在附表二的进项税额转出中:用于免税项目,填写这个金额
然后系统会自动过到主表