你好,主表发出来看一下

老师,这个感叹号黄色的这个,是什么原因
老师这个黄色区填什么呢?
开的租金收入,增值税申报表里面,全是感叹号,显示改下数值,但是这个是自动跳出来的,这么多感叹号
老师好,想问下表格中有种格式是带有感叹号的,想要批量设置数字带感叹号怎么设置,不用单个设太麻烦,效率低
老师,填写24年企业所得税年报时,营业成本和财务费用行次有黄色感叹号提醒比去年同期营业变动50%以上,请问这个黄色感叹号提醒可以忽略吗?忽略会不会有税务风险?这是企业真实的数据,而且营业收入也比去年同期一样的变动了,但收入却没有感叹号提醒?
老师请问季报中第一季度工资金额申报有误有没有影响。
老师好,公司出售一台固定资产,原值100,已计提折旧10,账面90,出售卖了110元 借,固定资产清理90 累计折旧10 贷 固定资产100 出售 借:银行存款 110 待 其他业务收入 97.34 销项税 12.66 固定资产清理怎么结转呢
老师好,本年5月缴纳去年2025年全年的企业所得税,怎么列分录
经理说第二季度不雅缴纳说的所。现在利润为3 00w。我现在要怎么修改报表 报表资产负债表。利润表。现金流量表
请问一下个体户我报个体经营所得税的时候能不能不报经营者的,报员工的行不行
老师,我们单位用别的公司资质中标干活,涉及异地预缴的包括其他税都让我们自行垫付,对方最后扣除所有工程款的5.5个点再返还我们,我们这垫付的这是不是只能私户出,也平不了账呀?实操中都是如何做的呢?
借款合同我按次申报,所属期怎么写,我六月收到借款的?这个写错影响大吗?
小规模收入多少会变为一般纳税人
老师,我司需要明年要申请高企,今年申请专利,中介说研发费用从2026年1月份开始做,那我只是做了研发费,那我报税需要需要注意什么,可以加计扣除吗
老师,没签合同但开发票了用缴纳印花税吗?
老师,是这样的
就是你最后要交的税,和你前面销售额乘以税率算出来,他们的金额不一致所导致提示。
老师,我这个数据是这样的
932.04你是怎么计算出来的
开了2张专用发票,3%
你这个第行,第三行的数据是属于免税的,你就不用填写在第三行,你填写在下面免税销售额里面就行了。
我去掉了,还是有这个提示,咋回事呢
那不应该,如果说你去掉之后,他就应该是一致的,就不应该有这个提示了。你去掉之后重新申报看一下。
重新申报了,还是这个提示,咋办呢
你看一下你的第一行的销售额乘以你的那个增值税税率和后面应该交的税是不是一致的?
是一致的,都是3%对应的税额,不知道为什么还会提示
你直接强制申报能不能通过,就不管这个提示。
好吧,能申报,就是不知道为啥,检查好几遍
你这正常申报,你这个填写没有问题。
那我就放心了,谢谢老师
嗯嗯,祝你工作愉快