同学你好,可以按外账公司的期末余额,做期初余额的,后续不实的通过盘点,做盘盈盘亏处理即可。
刚接手一家化学成分研发制造企业,之前公司的账都是给财务公司做的,很多款项都是走私账,购货合同和出入库单都没有,导致科目余额与实际不相符,现在公司想接回外账,怎么去处理期初科目余额呀
老师,我接了一家高新企业(刚申请到的),规模很小,不足10人,业务也少。之前代理记账公司直接把采购回来的材料计入研发费用了,没有用生产成本这个科目,也没有结转到库存商品这个科目,人工也是这样,直接计入研发费用化了,卖出商品只确认了收入,以前的账都是这样弄得。我拿到科目余额表,我应该怎么记账啊?公司也提供不了每次领用材料的清单,
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
那多出来的应收应付不符合的呢
同学你好,可以逐渐的转入营业外支出或者营业外收入处理。
8月接手外账,前期账比较乱,请问调账的分录是七月底进行,还是8月接回账后进行?一般这个要怎样操作?
同学你好,8月接回账后进行。一般情况下,写个说明,领导签字,入账处理就行了。
好的,谢谢老师啦
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。