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刚接手一家化学成分研发制造企业,之前公司的账都是给财务公司做的,很多款项都是走私账,购货合同和出入库单都没有,导致科目余额与实际不相符,现在公司想接回外账,怎么去处理期初科目余额呀

2022-07-02 23:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-02 23:16

同学你好,可以按外账公司的期末余额,做期初余额的,后续不实的通过盘点,做盘盈盘亏处理即可。

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快账用户4992 追问 2022-07-02 23:16

那多出来的应收应付不符合的呢

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齐红老师 解答 2022-07-02 23:25

同学你好,可以逐渐的转入营业外支出或者营业外收入处理。

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快账用户4992 追问 2022-07-02 23:58

8月接手外账,前期账比较乱,请问调账的分录是七月底进行,还是8月接回账后进行?一般这个要怎样操作?

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齐红老师 解答 2022-07-03 00:04

同学你好,8月接回账后进行。一般情况下,写个说明,领导签字,入账处理就行了。

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快账用户4992 追问 2022-07-03 00:30

好的,谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2022-07-03 00:32

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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相关问题讨论
同学你好,可以按外账公司的期末余额,做期初余额的,后续不实的通过盘点,做盘盈盘亏处理即可。
2022-07-02
你好,按之前税务局的申报数据作为期初余额。
2021-12-06
你好;   你是要建账才行 的; 你是 好久建账; 2月建账了吗  
2023-02-02
交接的时候需要交接之前的凭证账本,你看之前的凭证里面做了属于业务收入对应的成本结转了没有?
2024-02-06
你好,那他去年做了收入没有结转成本吗?
2024-02-06
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