学员您好,进销差价率=(104%2B700-420)÷(260%2B700)=40%,已销售商品应分摊的差价=510*40%=204万元,本月应交增值税销项税款=510÷(1%2B13%)×13%=58.67万元
某商场采用售价金额核算法进行核算,增值税率13%,平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本,月末一方面进行价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品—服装柜售价总额260万元,“商品进销差价一服装柜余额为104万元,9月份发生下列业务:本月购进服装价款420万元,增值积54.6万元。全部款项已通过银行支付2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元。要求1.编制1-4笔业务的会计分录2计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末一方面进行价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品一一服装柜"售价总额260万元、“商品进销差价一一服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务:本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付、2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1编制1-4笔业务的会计分录。2计算本月应交增值税销项税款,并编制分录3计算本月商品进销差价率及已销售商品应分摊的差价,并编制分录
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…