您好,这个是这样计算的=(1700-100)/1.09*9%=132.110091743

甲印刷公司为增值税一般纳税人,2021年12月发生如下经济业务:(1)销售给某文化用品商店8万本台历,每本不含增值税原价30元。由于采购量大,甲公司给予对方20%的折扣,便将销售额和折扣额在同一张发票的金额栏中分别注明。(2)销售挂历,取得含增值税销售额226万元。为销售挂历出借包装物收取押金22600元。约定三个月内返还。(3)甲公司职工赵某出差取得航空运输电子客票行程单上注明票价3270元,燃油附加费0元,机场建设费100元,取得国内旅客运输服务增值税电子普通发票上注明金额300元,税额9元。【要求】(1)计算业务(1)中甲公司的增值税销项税额。(2)计算业务(2)中甲公司的增值税销项税额。(3)计算业务(3)中甲公司允许抵扣的进项税额。
【案例】:A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。业务2:购进按规定允许抵扣的国内旅客运输服务,取得1张9%增值税专用发票,金额50000元,税额4500元(进项税);取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价2000元,民航发展基金50元,燃油附加费120元(进项税);取得5张注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金额合计2060元(进项税)··购进一栋不动产,取得1张9%增值税专用发票,金额1500000元,税额135000元(进项税)。业务3:该企业当年符合增值税进项税加计抵减政策,并已通过电子税务局提交《适用加计抵减政策的声明》。当期可抵扣进项税额按10%加计抵减。请按业务内容在增值税申报表电子表格中填列数据。
2.A公司(一般纳税人)2021年5月收到本公司营销部员工甲报销当月差旅费,具体如下:报销标明甲信息机票(含燃油附加费0.5万元,机场建设费0.2万元)1.6万元;报销标明甲信息公路客票0.7万元;报销标明甲信息铁路票0.35万元;报销出租车机打票据0.15万元。(4)请计算甲员工报销的机票可抵扣进行税额(5)请计算甲员工报销的公路客票及铁路票可抵扣进行税额(6)请计算甲员工报销的市内出租车可抵扣进项税
14、2021年9月甲公司业务员张三出差回来报销差旅费,发生机票费1700元(含燃油费100元),则机票允许抵扣的进项税额是( )。 机票允许抵扣的进项税额=
.某公司为增值税一般纳税人,2022年4月报销员工差旅费,取得如下票据:1.机票电子客票行程单2张,票款545/张,机建费50/张3.住宿费取得增值税专用发票注明金额1800,税额108元。4.餐饮费取得普通发票注明价税合计468元。计算当月该公司准予抵扣的进项税额。
老师,收到律师服务费的发票,分录是计管理费什么
主播和我们是合作关系,做活动的时候给主播发的奖杯奖牌计入哪个科目,金额不大
股东实缴,公示平台公示股东出资信息,名称和统一信用代码,填公司名称,还是个人身份信息
老师,工商年报上社保单位缴费基数和本期实际缴费金额,填报数据一样吗
在国家企业信用信息公示系统里怎么查不到列入经营异常的明细,比如移出时间
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老师,我们经营范围里面没有房屋租赁经营这一项,但现在有笔款要收回来,对方让我们开租金类目的发票,偶尔开一次可以吗?没有租赁合同、也没有租赁业务。这个款项是汉庭总部要给我们付的代理经营费
给客户转的礼品钱怎么入账没发票
你好老师,麻烦咨询一下,我公司的法人,用他朋友的身份证帮忙注册个体,注册时经办人显示的是我公司的法人名字,这个有没有什么风险,麻烦告知一下
更正2025年1一12月个税申报表,登录自然人电子税务局(扣缴端),可以更正吗?然后出现了对话框,由于后期已申报,本期申报表更正时,不允许新增人员和修改累计专项附加扣除,如确有需要的,请前往办税服务厅进行更正,什么意思?