借:合同负债 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
老师,上个月货还没确认收入,收到货款前面会计记了借:银行存款 贷:应收账款 这个月退部分货款,分录这样做可以吗? 借:银行存款 (红字) 贷:应收账款 (红字)
3月收入账上重复确认了,导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢? 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 二、第二步,正确的分录应是: 借:银行存款 贷:应收账款 错误的做成了: 借:银行存款 贷:主营业务收入
老师,平时做账都是根据银行回单做账,分录这样写:借 银行存款,贷 应收账款,借 应付账款,贷 银行存款。月底怎么确认收入和结转成本呢?
木木老师不要回答, 收入那章,有重大融资成分的,会计分录是 借 银行存款 贷 合同负债 借 财务费用 贷 合同负债 还是: 借 银行存款 借 未确认融资费用 贷 合同负债 借 财务费用 贷 未确认融资费用 哪个是对的?
老师:这道题的会计分录应该是借:银行存款,贷:合同负债,安月确认收入的分录是怎样的呢?
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
按月确认收入,500
老师,我是想问你说这个借银行存款贷合同负债,他按月确认收入,他是怎么摊销呢?我算出来它是每个月是500,但是我不知道在合同负债那儿到底怎么写这个,这个摊销就是他这个钱呢
是和 按月确认收入,500元。
老师刚才这道题,他的那个确认收入的那个资金的分配是怎样的,你给我把那个钱分在里头,我不知道怎么安排他分,你能不能帮我做一下那个分录带上金额我看一下。
借:合同负债530 贷:主营业务收入 500 贷:应交税费-应交增值税-销项 30
每个月都是这样的?
每个月都是这样的。