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你好,老师 我接手的一家企业,以前年度累计应交税费-地方教育费附加借方挂帐,我将累计金额计入税金及附加,在申报企业所得税汇算清缴时,当年的税金及附加小于调账后的税金及附加,税务局联系我让我写情况说明,我该怎么写
你好,个独企业现在报年度经营所得,需要填营业成本,营业费用,管理费用,财务费用,税金等。请问这个税金指的是利润表里的税金及附加还是所有税费?
【金凤税务】尊敬的纳税人:您好,2024年第二季度企业所得税预缴申报已结束,您的企业存在二季度企业所得税预缴申报表中利润总额与财务报表中利润总额不一致情况,请尽快更正。感谢您对税务工作的配合!如已更正,请忽略;如有疑问,请联系主管税务分局。 老师这个是利润表为负数但是预交企业所得税必须填写大于等于0的数字,税务局发来这个短信是不管吗
老师 做企业所得税年度申报 提示:系统检测到您更正过以前年度报表,且未同步更正关联后年度的纳税申报表,本期申报前请确认弥补亏损等相关数据填写是否正确。这个要看什么,不明白什么意思
年度企业所得税申报“税金及附加”与可税前扣除税费数比对不符 您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【96142.6】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【84321.64】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。请问下老师遇到这种情况应该怎么处理呢?
老师 我公司收到一张红字发票 红冲了去年的费用 金额6645047.21进项 398702.79 我怎么入账
公司一个兼职拿着公司的9千多元钱不给,有什么方法可以让他给吗
你好,老师,这个怎么改?您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【56282.94】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【39019.25】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关
一个企业有高薪技术,有出口退税,需要注意什么
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一,,,,这个地方是不存在
给员工买的手机,发票开的专票,是按照含税金额还是不含税金额计入福利费,能抵扣吗?
商标注册费,3个项目金额是1800,发票开的是无形资产,请问老师账务处理方法?以及摊销方法?
关联业务往来年报,哪些公司需要申报啊?
老师,请问工商年报网址在哪里?请发我链接?操作步骤是否和之前一样?
老师,请问新的税收编码是不是已经更新了?在哪里可以查到?
您好,核对25年税金及附加明细账和当年实际缴纳税费数据,排查地提未缴,混入往年税费等问题 把年报A表税金及附加改为39019.25重新申报
这两个数据的差额,就是每次异地预缴企业所得分录借:应交税金-应交所得税,贷:银行存款,一年的数据
所得税不是税金及附加,这个无关的
税金及附加里56282.94,都是计提的附加税及房产税,土地使用税,还有水利建设基金,没有计提所得税呀,