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老师 我公司收到一张红字发票 红冲了去年的费用 金额6645047.21进项 398702.79 我怎么入账

2026-06-01 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-01 17:07

1. 执行企业会计准则(多数企业) 冲减以前年度损益调整 收到红字发票 借:应付账款 / 银行存款 7043750 贷:以前年度损益调整 6645047.21 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)398702.79 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 6645047.21 贷:利润分配 — 未分配利润 6645047.21 2. 执行小企业会计准则(无需追溯,直接记当期) 借:应付账款 / 银行存款 7043750 贷:管理费用 / 销售费用等(对应原费用科目)6645047.21 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)398702.79

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1. 执行企业会计准则(多数企业) 冲减以前年度损益调整 收到红字发票 借:应付账款 / 银行存款 7043750 贷:以前年度损益调整 6645047.21 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)398702.79 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 6645047.21 贷:利润分配 — 未分配利润 6645047.21 2. 执行小企业会计准则(无需追溯,直接记当期) 借:应付账款 / 银行存款 7043750 贷:管理费用 / 销售费用等(对应原费用科目)6645047.21 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)398702.79
2026-06-01
你好,需要的需要做进项转出。
2022-10-26
借应付账款, 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出,这个已经结转了成本吗?
2024-08-14
你好;   是的。 就这样做; 你看看你成本要不要红冲哦   
2022-06-09
您好! 当月申报增值税的销售金额=蓝字发票金额-红字发票金额(不论开的是当年的还是上年的)
2022-01-12
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