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请问老师 这种允许以后年度扣除的 算应纳税所得额时 怎么做

请问老师  这种允许以后年度扣除的  算应纳税所得额时 怎么做
2022-07-03 21:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-03 21:57

您好,当期做纳税调增

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快账用户9001 追问 2022-07-03 22:00

是用利润总额2000+200*25%吗

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快账用户9001 追问 2022-07-03 22:02

类似这种允许以后年度结转扣除的费用 都是利润总额+吗

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齐红老师 解答 2022-07-03 23:33

您好,题目应纳税所得额是2200

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相关问题讨论
您好,当期做纳税调增
2022-07-03
不需要调增。符合条件的新购设备、器具可全额扣除并在所得税前100%加计扣除,操作时直接计入成本费用即可,无需在A105080表中调增。
2024-09-23
。是通过国家指定的机构捐赠的,才可以扣除。
2022-11-15
您好,这个的话,是属于本年做这个所得税的分录就可以的
2024-04-23
你好是的这个就是收入啊。不是利润。
2023-04-25
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