你好; 你们没有认证之前 11月就得做待认证进项税 ; 4月做认证:借进项税贷 应交税费-待认证进项税
老师,一般纳税人2021年3月份购买货物91000元,当时做的分录是:借:预付账款。 贷:银行存款4月份收到发票没做任何分录,11月份认证抵扣了这张发票分录要怎么做分录
老师,发票的日期是2021年11月27日,那我现在要做账是2022年1月份的,那这张2021年的发票是不能做2022年的账吗
老师,我汇算清缴发现2021年11月份和12月份的工资没有计提,我需要补提工资,我是返结账把凭证做到2021年12月份去,还是做到今年4月份?
老师我发票是2021年11月份的然后一直妹认证做账,等到2022念4月份认证做账了,那所附的入库单的日期是写2022年4月还是2021年11月份呢
老师好,我公司去年11月份有一笔采购,11月入的库,12月开的发票,但是当时的会计11月就把发票和入库做了记账凭证,最主要的是今年1月份出纳抵扣认证的,这个跨年了,怎么调整啊
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
老师我没有做待认证进项税
你好; 补做 ; 你要正常做分录才对的; 11月就应该做 发票的业务的;
补做还有什么意义吗,我在2022年4月份已经认证做账了,只是涉及到发票后面附入库单是写2022年4还是写2021年11月
你好 ; 因为你发票正常11月要做成本或者费用去 ; 你在4月 补做; 你到时损益科目会涉及以前年度损益调整科目处理 ; 你什么业务的发票
因为这几个月之间没有销售收入,所以就没有认证发票
你好; 那你也得做分录的; 你是觉得 认证才做分录 ; 你这个思路首先就不对的
2021年我也没做暂估
你好; 那就不对哈; 正常收到发票;在不考虑认证的情况做 ; 借费用或者成本 ; 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 等着你认证做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税
老师这个我没弄,我在想如果我不这样弄直接2022年4月份用2021年11月份的发票做账了,这个发票后面的入库单写2021年11月份的可以吧
你好; 是的。 按照我说的去调整处理哈