你好,11月份的时候 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,往后月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,贷:应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做,谢谢!
老师,我采购了一批货物,支付了货款 ,没有收到发票,我做的分录, 借:库存商品。贷,应付账款, 借应付账,贷银行贷款 这是1月份的账,我现在在2月份收到采购的发票,怎么学分录啊
我是小规模 3月份预付货款10000 5月份支付剩余货款4952并入库 7月份收到发票 三月份分录是借预付10000贷银行 5月份收到货物并付款的分录是借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 7月份收到发票时红字分录 借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 冲了5月份的暂估 接下来怎么做收到发票的分录
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
老师,一般纳税人2021年3月份购买货物91000元,当时做的分录是:借:预付账款。 贷:银行存款4月份收到发票没做任何分录,11月份认证抵扣了这张发票分录要怎么做分录
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
为什么不用待认证进项税额吗
你好,因为已经认证抵扣了啊,所以是通过 进项税额 核算啊
明白了,设备已经卖给需方并安装,可以结转主营业务成本了吗?借:主营业务成本。贷:库存商品
你好,确认了收入,就可以结转相应成本的
还有一张我自己垫付给公司缴纳的物业管理费,2021年2月开的专票,当时公司没有付款给我,我也没做任何分录,也是11月份认证的,这怎么做分录
你好 借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应付款 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)