你好,伙食费你给对方开发票吗?
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师您好,请问一下我是一家纯包工地劳务这一块的公司,新开的公司,已经营业了,发票已经开出去给总公司80万,原本是需要收款以后让工人去代开发票给我司,然后实际发放工资的,现在总公司说他那边支付工资,也就是说我这边走走过场,让我司写委托书,他那边支付工资,我要怎么做账?
我们有一个项目,是走劳务公司发放的。劳务公司也给我们开了25万的劳务发票。现在我想咨询的是两个问题。一、劳务公司发放以后是不是要提供工资发放花名册和银行流水给我们备案?如果不提供,对我们会有税务风险吗?二、包工头只给了我们工资发放的花名册(7月和8月,各25人,合计25万)。他说当时劳务公司是直接把25万打给他一个人的。他再微信发给各个班组长,各个班组长再发给工人。这种情况下,我们公司根本没办法核实这笔钱有没有实际发放给工人。如果以后工人说没收到钱 ,我们公司还要承担责任吗?碰到这种情况,有什么办法可以保障我们公司的利益。
劳务班组报了一笔进度表20万,我这边需要支付20万给劳务班组。 然后劳务班组工人在我这边堂食,需要交伙食费5700元,我想问直接冲减,请问我要怎么做这笔账?
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
这一题答案上,分母上面价值×2,这个乘以2是什么意?为什么1200又是✖️1?
老师,固定资产转为公允价值模式下的投资性房地产,产生借方差额100万,计入公允价值变动损益,后续公允价值变动又产生50万公允价值变动损益,把这个房自耦卖掉,要把150万全转到其他业务成本吗
这个题题目不是写着免征增值税吗?为什么答案又要减去增值税?
注销时存货太多怎么处理
第3问留存收益的增加额应该是200万元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000万元,销售净利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200万元,增加额是200万元,答案怎么是1200万元?
国有企业能当合伙人吗?选项a对吗?
公司一般纳税人经营了半年,共36个股东共投入84500,账面余额488000元,现时股东购入变卖物品抵偿投资一款,库存商品,账面余额直接按投资比例分配给各位股东,分录如何处理?
个体户升级为公司,若之前没有税务登记,是不是直接工商办理就行?若有登记税务,又怎么操作
大家好,想问下: 1、个体户升级公司, 2、然后再做一个二类医疗器械的备案 请问这种一般收费多少,谢谢?
现在五险单位和个人的缴费比列各是多少
没有开发票
那你们买菜的支出,借其他应收款,贷银行存款,
扣除的时候借工程施工贷其他应收款。
买菜我这边是做费用支出。
这个付款凭证我要怎么写?
你好,支付买菜款或者是垫付买菜款都可以的,不要做费用了,你在做费用的话,你收到人家的钱,你应该做到营业外收入了。
买菜款是月付的,一个月报账一次。
但是我是要支付20万给劳务班组,劳务班组要付5700伙食费给我。我是做这笔账
你们买来的时候怎么做的?
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费的吗?
就直接做费用报销
你扣除人家的钱的时候,借工程施工20 贷,其他应付款,5700 银行存款 月末支付,借其他应付款贷银行存款。
用付款凭证做吗?
可以的,可以这么做。
用这个单要怎么写呢?
借工程施工贷,银行存款 金额用20万减去5700