你好,伙食费你给对方开发票吗?
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师您好,请问一下我是一家纯包工地劳务这一块的公司,新开的公司,已经营业了,发票已经开出去给总公司80万,原本是需要收款以后让工人去代开发票给我司,然后实际发放工资的,现在总公司说他那边支付工资,也就是说我这边走走过场,让我司写委托书,他那边支付工资,我要怎么做账?
我们有一个项目,是走劳务公司发放的。劳务公司也给我们开了25万的劳务发票。现在我想咨询的是两个问题。一、劳务公司发放以后是不是要提供工资发放花名册和银行流水给我们备案?如果不提供,对我们会有税务风险吗?二、包工头只给了我们工资发放的花名册(7月和8月,各25人,合计25万)。他说当时劳务公司是直接把25万打给他一个人的。他再微信发给各个班组长,各个班组长再发给工人。这种情况下,我们公司根本没办法核实这笔钱有没有实际发放给工人。如果以后工人说没收到钱 ,我们公司还要承担责任吗?碰到这种情况,有什么办法可以保障我们公司的利益。
劳务班组报了一笔进度表20万,我这边需要支付20万给劳务班组。 然后劳务班组工人在我这边堂食,需要交伙食费5700元,我想问直接冲减,请问我要怎么做这笔账?
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
你好,我们2025年在职职工共计892人,发放总工资为4760000元,江苏盐城,还缴纳多少残保税?
注销营业执照时显示未注销的社保费登记信息是怎么回事
老师,0元转让,那是不是不用进行账务处理,但是之前实缴那20的长投咋处理呢
就是我现在转让价为0元,我实际没有产生收益,但是要入投资收益,我没理解这一点
虽然是亏损,视同收益吗?
转让价为0,也入投资收益吗?这个后期咋处理
老师,0元转让,那是不是不用进行账务处理,但是之前实缴那20的长投咋处理呢
24年11月、12月的工资在25年1月发放,个税怎么申报
残保金的申报人数是如何确定的?就是申报年份个税系统里面的月平均人数吗?如果其中有退休人员和残疾人员,这部分人数需要减掉吗
老师好,公司转让一块地有增值,但是公司有可结转以后年度弥补的亏损额,这块地的利润可以扣减亏损额吧,不需要单独算企业所得税吧。
没有开发票
那你们买菜的支出,借其他应收款,贷银行存款,
扣除的时候借工程施工贷其他应收款。
买菜我这边是做费用支出。
这个付款凭证我要怎么写?
你好,支付买菜款或者是垫付买菜款都可以的,不要做费用了,你在做费用的话,你收到人家的钱,你应该做到营业外收入了。
买菜款是月付的,一个月报账一次。
但是我是要支付20万给劳务班组,劳务班组要付5700伙食费给我。我是做这笔账
你们买来的时候怎么做的?
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费的吗?
就直接做费用报销
你扣除人家的钱的时候,借工程施工20 贷,其他应付款,5700 银行存款 月末支付,借其他应付款贷银行存款。
用付款凭证做吗?
可以的,可以这么做。
用这个单要怎么写呢?
借工程施工贷,银行存款 金额用20万减去5700