你好;这部分利息 ; 你会开票出去吗
预存水费,如何做账,每月结算时如何入账
老师,我们是发电企业,需要预付电网公司电费,预付在电网公司的钱会产生利息,继续在电网公司的预付电费里,结存的利息怎么做账
预存电费有利息,如何入账
老师,公司预存的电费有利息收入,它在账号里后期可以抵电费,这些积分兑换的利息改怎么账务处理
利息结息。当时入账错误了:借 银存 贷:财务费用-利息收入 应该是借:银存 1.24 借:-1.24 我现在应该如何调整账务呢?
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
每月开专票、是用电实际数
你好 ; 那你这部分 可以做 借银行存款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;按6%报利息部分的收入
我单位用供电公司的电,他们给我们单位开电费专票,现在挂其他应付款一供电局账户,预存产生利息,与我单位金额不一致,如何
你好; 你存了多少; 比如存了100 ; 利息有10 ; 那边有110 ; 你们账上做100 ; 10做其他业务收入即可
借:其他应付款(供电公司)贷:什么
你好; 你之前分录看下;发来看看
借:其他应付款(供电公司)借:财务费用一利息收入红字
你的意思是去冲你的 财务费用吗; 你这个利息金额多大
700元左右吧
利息在预存金额里滚
你好; 那你就 冲你的财务费用 去 ; 可以这样做账