同学,你好 你几月份做错了?

以前收到银行结息做的会计分录是 借,银行存款 100 贷,财务费用-利息收入 100(正数) 现在发现财务费用应该用负数表示,那我应该如何调整错误的会计分录,已经结账
利息结息。当时入账错误了:借 银存 贷:财务费用-利息收入 应该是借:银存 1.24 借:-1.24 我现在应该如何调整账务呢?
本年利润贷方有1.24的余额,查看是5月份的利息收入账务错误,现在应该怎么调整,然后重新结转本年利润可以平呢?
利息结息。入账错误了,当时写成:借 银存 贷:财务费用-利息收入,应该如何调整呢?
上年度入账错误怎么调 正常对的是借:银行存款 贷财务费用 ,如何错入了借银行存款 贷应付账款 该怎么调呢
老师您好外贸贸易企业注册地址和办公地址不一致影响退税吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
五月份,我现在年底应该怎么处理
同学,你好 那你损益已经结转了,改不了了
那我这个还能怎么处理呢
同学,你好 处理不了了
那最后本年利润不是不平了吗
同学,你好 你不平吗?财务报表应该是平的
我在12月份不能账务调整,最后在结转12月的损益吗
同学,你好 你5月份损益已经结转了
那我的本年利润不平,贷方有余额怎么办
同学,你好 你本年利润结转了吗?
可以调整完再结转,我现在应该怎么做
同学,你好 先要结转
你就说我应该怎么做吧,沟通有点混乱啊,我现在想解决问题。一次性说完可以吗
同学,你好 利息结息。当时入账错误了:借 银存 贷:财务费用-利息收入 应该是借:银存 1.24 借:-1.24 我现在应该如何调整账务呢? 不用调整,你已经损益结转完了,你之后正常做账就行
那我年底本年利润不是不平了吗?贷方有1.24
同学,你好 报表不会因为费用做成贷方而不平的