同学,你好 你几月份做错了?

以前收到银行结息做的会计分录是 借,银行存款 100 贷,财务费用-利息收入 100(正数) 现在发现财务费用应该用负数表示,那我应该如何调整错误的会计分录,已经结账
利息结息。当时入账错误了:借 银存 贷:财务费用-利息收入 应该是借:银存 1.24 借:-1.24 我现在应该如何调整账务呢?
本年利润贷方有1.24的余额,查看是5月份的利息收入账务错误,现在应该怎么调整,然后重新结转本年利润可以平呢?
利息结息。入账错误了,当时写成:借 银存 贷:财务费用-利息收入,应该如何调整呢?
上年度入账错误怎么调 正常对的是借:银行存款 贷财务费用 ,如何错入了借银行存款 贷应付账款 该怎么调呢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
五月份,我现在年底应该怎么处理
同学,你好 那你损益已经结转了,改不了了
那我这个还能怎么处理呢
同学,你好 处理不了了
那最后本年利润不是不平了吗
同学,你好 你不平吗?财务报表应该是平的
我在12月份不能账务调整,最后在结转12月的损益吗
同学,你好 你5月份损益已经结转了
那我的本年利润不平,贷方有余额怎么办
同学,你好 你本年利润结转了吗?
可以调整完再结转,我现在应该怎么做
同学,你好 先要结转
你就说我应该怎么做吧,沟通有点混乱啊,我现在想解决问题。一次性说完可以吗
同学,你好 利息结息。当时入账错误了:借 银存 贷:财务费用-利息收入 应该是借:银存 1.24 借:-1.24 我现在应该如何调整账务呢? 不用调整,你已经损益结转完了,你之后正常做账就行
那我年底本年利润不是不平了吗?贷方有1.24
同学,你好 报表不会因为费用做成贷方而不平的