你好,自己生产的产品用于招待客户 借:管理费用—业务招待费 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品

请问老师 自己生产的产品用于招待客户 分录怎么做呢
老师,外购产品送客户做招待费视同销售,这个分录怎么做,
拿自己生产的货物 做推广招待用 和拿自己生产的货物给员工做福利 非配股利 分录怎么做
公司将自己生产的产品作为样品寄给客户,没有收到钱怎么做会计分录
老师,食品生产企业,用自己生产的产品招待客户,这不得招待费用要扣掉,核算收入是用计入收入中在扣除吗,还是直接就是费用不用计入收入
老师,给老板做的工资是3000,社保按最高的基数缴纳,每个月扣个人承担部分2500多,这样他的工资就剩个四五百,工资表这样做可以吗
老师,税务要求企业社保基数比例调整到75%,现在想给老板社保基数拉高,但是给他做的工资只有3000,也就是社保缴费的比工资高,这种怎么办
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
我购买的库存商品用于招待客户的分录呢
你好,也是一样处理啊
好的 谢谢
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老师 我去年做的时候没有做管理费用 直接挂的应收款 我这个要怎么改呢
你好,是这个分录遗漏的意思?
嗯嗯 没有入管理费用
你好,需要补做入账处理 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:应收款
好的 谢谢老师
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