您好 借:商品采购420 借: 应交税金——应交增值税(进项税额)54.6 贷:银行存款420+54.6=474.6 借:库存商品700 贷:商品采购 450 贷: 商品进销差价700-420=280 借:银行存款 510 贷:商品销售收入510 借:商品销售成本510 贷:库存商品510 应纳增值税销项税额 510/1.13*0.13=58.67 借:商品销售收入510/1.13*0.13=58.67 贷:应交税金——应交增值税(销项税额))58.67 进销差价率(104+420)/(260+700)=0.5458 借 商品销售成本520 贷 库存商品520 借:商品进销售差价520*0.5458=283.82 贷:商品销售成本283.82
某商场采用售价金额核算法进行核算,增值税率13%,平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本,月末一方面进行价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品—服装柜售价总额260万元,“商品进销差价一服装柜余额为104万元,9月份发生下列业务:本月购进服装价款420万元,增值积54.6万元。全部款项已通过银行支付2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元。要求1.编制1-4笔业务的会计分录2计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末一方面进行价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品一一服装柜"售价总额260万元、“商品进销差价一一服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务:本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付、2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1编制1-4笔业务的会计分录。2计算本月应交增值税销项税款,并编制分录3计算本月商品进销差价率及已销售商品应分摊的差价,并编制分录
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?