把去年合同没约定的,五年现在按10年分摊可以。

老师我们财政部资助资金结题转无形资产分摊,因为每年都会有一个项目基金,之前和第三方合同约定5年,我们按5年分摊,之后合同没约定5年,但是我们也按5年分摊了,可今年看报表净利润不好看,我们想把去年合同没约定的五年现在按10年分摊可以不
我们是供货方,去年跟客户签订合同是现款现货(货到3日内付款),合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价,对方不按约定时间付款我们去年停止供货了,去年我开了票给他们(货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的),对方一直拖延不付款,今年也产生了资金占用费,对方说要把剩下的票补给他们才能付款,那今年产生的资金占用费我以什么名目开什么票呀?
去年有个项目跟客户签订合同是现款现货(货到3日内付款),合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价,去年我开了票(货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的),对方一直拖延不付款,今年又产生了资金占用费,对方说要把剩下的票补给他们才能付款,那今年产生的这个资金占用费我以什么名目开什么票呀?开几个点的?
老师好,我与合作伙伴于2019年5月份共同投资了160万开一个会所酒店,其中包括18万/年房租,后期每个月做账的时候有在利润表里摊销15000元,知道2022年7月我们按照利润表分了利润,这个店铺转让给我由我自己经营,剩余的十个月房租15万算在转让金里了,但是朋友说应该是剩下18万的房租,因为2019年的时候先交的18万的房租,最后又在利润表里进行了摊销属于预提。我总感觉不对。老师请您帮忙分析一下。谢谢。
老师好,我于2019年5月份跟朋友名自岀资80万凑了160万开了一家酒店(160万包括第一年的房租18万)各占50%股份,直到2022年6月底我们按照利润表分了利润酒店转让给我自己经营,共同经营帐期间由我记帐,18万的房租我会从利润表里每月摊销15000元的费用,从第二年开始的房租都是我从利润里拿出来的钱交的,在2022年5月份的时候又从利润里拿了18万交了下一年的房租,但是我们只共同了2个月就转让给我了,现在有2个问题希望老师帮助分析一下1:房租在利润表每月摊销1.5万对吗?2:从我接手饭店开始预交的房租还剩下10个月也就是15万,我需要拿(转让金+剩余房租15万)÷2来给他,但是合作伙伴说房租应该是18万,请老师帮忙分析一下到底多少啊?谢谢
老师,公司有实缴,在公示系统怎么操作呢,跟年报是一个地方操作吗
老师,营业执照上公司经营范围是目前生产的范围,但是有个管理层让我加上我们出租给分公司的厂租范围,这个可以增加吗?
免征增值税和不征税的区别
工程已转固划转给学校后,产生工程设计费、监理费等。后续产生的费用如何下掌握?是否需要记入固定资产,再划转给学校?如果记入固定资产划转给学校时,两个固定资产卡片如何整合?后续费用还是费用化处理?
老师,残保金怎么计算
公司属于餐饮行业,有时需要临时买菜或者借别人的厨房给客户品尝,在菜市场买菜没法取得发票,关于这部分报销如何规范呢?
个税申报是否要跟社保时间一致
老师你好,公司有位员工要求补2016年7月至17年6月的社保,那我社保费用是要做在当年度,还是说录在26年就可以了?
公司从2025年11月份开始交保险,2025年11-12月只交了养老 工伤 失业保险,所属期2025年11月4个人的保险在2025年11月份申报交纳的,所属期2025年11月份2个人的保险和2025年12月份6个人的保险在2026年1月份交纳的,这种情况,工商年报的本年缴费基数和本年实际缴费金额是填写几个人的?欠缴金额需要填写吗?
公司找货车司机拼车送货,司机无法开发票,这种可以报销,并税前抵扣吗?
那账务怎么处理呢,用写说明吗
但是是一个大项目,不同模块,分別结题转无形
最好写一个说明。延长摊销期间。
老师还有一个项目500万,分别包两个单位,一个合同有约定五年,一个没约定,都是去年结题分摊的,今年可不可以按10年分摊,降低费用
同一个项目的,分摊期最好一致。
同一个项目最好一致,那我可不可以改十年,不按有合同约定的五年,另一个合同没约定
老师认为可以改十年。
您是专家,说可以改就可以。老师我们还有一个项目没约定,那直接可以改十年,刚才说的那个一个大含两小的可不可以以后需要在改,怕都改费用降多了,因为我们每年有考核指标
有一个项目没约定, 直接可以改十年。 一个大含两小的 可以以后需要在改。
那账务怎么处理,需要用以前年度损益调整吗,我们利润都按去年报表上交钱了,这个月账务怎么处理由去年五年改为十年
需要用以前年度损益调整 以前年度多分摊的,冲回
老师分录怎么写,
去年的分摊分录怎么写的
借无形贷在建工程,借管理费用.货累计摊销
借:累计摊销 贷:未分配利润
那不用以前年度损益调整了,那今年多摊的也这个分录吗
以往年度的就用上面分录 今年的 借:累计摊销 贷:管理费用
那去年的借累计摊销贷末分配利润,这一个科目就可以了吗,以前年度损益调整不用了对吗?说明还写吗,怎么写,放到调整分录里吗
去年的借累计摊销贷末分配利润,这一个科目就可以了 以前年度损益调整只是过渡科目,仍然要转到未分配利润