把去年合同没约定的,五年现在按10年分摊可以。

老师我们财政部资助资金结题转无形资产分摊,因为每年都会有一个项目基金,之前和第三方合同约定5年,我们按5年分摊,之后合同没约定5年,但是我们也按5年分摊了,可今年看报表净利润不好看,我们想把去年合同没约定的五年现在按10年分摊可以不
我们是供货方,去年跟客户签订合同是现款现货(货到3日内付款),合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价,对方不按约定时间付款我们去年停止供货了,去年我开了票给他们(货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的),对方一直拖延不付款,今年也产生了资金占用费,对方说要把剩下的票补给他们才能付款,那今年产生的资金占用费我以什么名目开什么票呀?
去年有个项目跟客户签订合同是现款现货(货到3日内付款),合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价,去年我开了票(货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的),对方一直拖延不付款,今年又产生了资金占用费,对方说要把剩下的票补给他们才能付款,那今年产生的这个资金占用费我以什么名目开什么票呀?开几个点的?
老师好,我与合作伙伴于2019年5月份共同投资了160万开一个会所酒店,其中包括18万/年房租,后期每个月做账的时候有在利润表里摊销15000元,知道2022年7月我们按照利润表分了利润,这个店铺转让给我由我自己经营,剩余的十个月房租15万算在转让金里了,但是朋友说应该是剩下18万的房租,因为2019年的时候先交的18万的房租,最后又在利润表里进行了摊销属于预提。我总感觉不对。老师请您帮忙分析一下。谢谢。
老师好,我于2019年5月份跟朋友名自岀资80万凑了160万开了一家酒店(160万包括第一年的房租18万)各占50%股份,直到2022年6月底我们按照利润表分了利润酒店转让给我自己经营,共同经营帐期间由我记帐,18万的房租我会从利润表里每月摊销15000元的费用,从第二年开始的房租都是我从利润里拿出来的钱交的,在2022年5月份的时候又从利润里拿了18万交了下一年的房租,但是我们只共同了2个月就转让给我了,现在有2个问题希望老师帮助分析一下1:房租在利润表每月摊销1.5万对吗?2:从我接手饭店开始预交的房租还剩下10个月也就是15万,我需要拿(转让金+剩余房租15万)÷2来给他,但是合作伙伴说房租应该是18万,请老师帮忙分析一下到底多少啊?谢谢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那账务怎么处理呢,用写说明吗
但是是一个大项目,不同模块,分別结题转无形
最好写一个说明。延长摊销期间。
老师还有一个项目500万,分别包两个单位,一个合同有约定五年,一个没约定,都是去年结题分摊的,今年可不可以按10年分摊,降低费用
同一个项目的,分摊期最好一致。
同一个项目最好一致,那我可不可以改十年,不按有合同约定的五年,另一个合同没约定
老师认为可以改十年。
您是专家,说可以改就可以。老师我们还有一个项目没约定,那直接可以改十年,刚才说的那个一个大含两小的可不可以以后需要在改,怕都改费用降多了,因为我们每年有考核指标
有一个项目没约定, 直接可以改十年。 一个大含两小的 可以以后需要在改。
那账务怎么处理,需要用以前年度损益调整吗,我们利润都按去年报表上交钱了,这个月账务怎么处理由去年五年改为十年
需要用以前年度损益调整 以前年度多分摊的,冲回
老师分录怎么写,
去年的分摊分录怎么写的
借无形贷在建工程,借管理费用.货累计摊销
借:累计摊销 贷:未分配利润
那不用以前年度损益调整了,那今年多摊的也这个分录吗
以往年度的就用上面分录 今年的 借:累计摊销 贷:管理费用
那去年的借累计摊销贷末分配利润,这一个科目就可以了吗,以前年度损益调整不用了对吗?说明还写吗,怎么写,放到调整分录里吗
去年的借累计摊销贷末分配利润,这一个科目就可以了 以前年度损益调整只是过渡科目,仍然要转到未分配利润