不交增值税,需要计入营业外收入交所得税

老师,企业收到政府的增值税税收返还需要缴纳那些税?
老师,收到园区或者当地财政的税收返还是否需要缴纳增值税和企业所得税呢?
收到的园区返还增值税、附加税、企业所得税再需要交增值税吗
就是那种园区的增值税和企业所得税返税,是记到营业外收入–政府补助里面的嘛,然后还要交道所得税?
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
那如果我把收到的税收返还再支付给我们的客户呢?我们是做代收代付吗? 我们公司是平台公司,很多客户落地到我们签订的园区,然后客户的税收返还就全部打到我们平台公司的,然后我们要支付给客户,这样我们在中间是做代收代付吗?还是需要客户给我们开发票,我们做相应的成本?就是这种处理方式不知道哪一种是对的?
是的,你们需要发票,才能做成本