你好,附表二二十二行里面填写的

老师 我本月申请缴悔啦留底退税,那缴回的这个金额申报表怎么填写呢?是填写在本月申报上月的税款所属期呢?还是下月申报本月的税款所属期的申报表上呢?
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
老师您好,请问增值税申报表中,第30行,③本期缴纳上期应纳税额,到底是什么意思?举例说:在9月13日填报所属期8月的增值税申报表,第30行③本期缴纳上期应纳税额代表了什么呢?蟹蟹
你好老师,一般纳税人增值税主表第30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?比如6月15号申报的是5月1日-31日的,是不是填申报出来的这个数,还是填5月15申报的,所属期是4月1号-30的本期应补退税额
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
老师,我想咨询一下实发工资5422.14元,需要交多少个人税,怎么算,能教一下吗
你好老师,劳务公司农民员工工资由总包代发,工资表是盖那个公司的章呀
老师,我按收货时点确认收入的话,那些还没有确认收货地订单我作为发出商品了,下个月我怎么核对它是否收货了?是平台再导一次订单核对状态还是erp导订单核对?
老师好,请问固定资产转移到别的公司了要怎么做账,属于无偿托管
你好老师,我们是酒店宴席行业,属于小规模,季度申报多少万免税
10月份申报9月份的增值税交了9百多, 由于刚去公司不熟悉业务 , 后期熟悉业务了,重新改了一下账 发现9月份不用交税 , 我又重新更正了一下财务报表和纳税申报表 , 这种情况怎么处理 ?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
本月申请的应该在下一个月申报的时候填写。
那是下月申报本月的税款所属期,把这个金额以负数填写在附表二22栏,是吧?
你好,填写证书就可以的。
老师,这个是税管员发给我的,然后的话我发现22行的话是灰色部分不允许填写的,灰色部分的话带入是没有任何数据的,怎么处理呢?
应该是自动填写的。