您好!这个你要在附表二和主表进项税额转出懒填写上转出的数据

5月份专票已抵扣,但6月份销方要求冲红,并开了负数和正确的专票,那购买方在电子税务局系统里怎么处理抵扣认证呢
老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
老师您好,我7月份开具了专票,8月份购买方已抵扣,8月份购买方开具了红字信息表,然后销售方开具了负数发票,又重新开具了正确的专票,这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票,对吗?负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
老师,我们是一般纳税人,6月份供应商给我们开具的专票,发票7月份拿过来,入账到7月份,但是在6月份属期的时候,进项税在抵扣系统里抵扣了,现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢?6月份已经结账了。
老师,申请数电发票,是在发票使用-发票用票需求申请 对吧?不是选择发票领用对吧
发放贷款是借银行存款一卡号,贷短期借款,那我转到同行另一个卡,分录是不是借银行存款一卡号,贷银行存款卡号2
汽车公司。帮客户买的汽车用品配件怎么入账?分录怎么做
老师你好,我们是山东淄博的,如果想按三倍社保基数缴纳保险,然后个税缴纳最少的话,应该年收入做到多少呢?他现在每月的缴费基数是22076,专项扣除是子女教育 2个孩子
老师,我问下,我们申报税种没有契税,为啥税务局通知让我们补交契税,
老师你好,我们公司是制造业,报废了一批200万的产成品,与报废厂签订了合同,取得收入2万多,发票已开,款项已收回,这种情况下我计入哪个科目?进项税额不用转出
求分录这个题全部分录
老师,请问公司没有现金出入,没记过现金日记账,S局让提供现金日记账,该怎么补
老师,发工资可以打到社保卡吗
老师主表出现黄叹号,应该怎么填写
您好老师,那在发票抵扣模块还是正常勾选对吗
你好!是的。正常勾选了