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老师,购买方专票已经抵扣,也已经申请红字开票信息表,如图,那接下来我怎么操作?

老师,购买方专票已经抵扣,也已经申请红字开票信息表,如图,那接下来我怎么操作?
老师,购买方专票已经抵扣,也已经申请红字开票信息表,如图,那接下来我怎么操作?
2022-07-05 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 11:35

你好; 开了之后 就等着 销售方开红字发票给你 ;你做红字分录即可; 把红字信息表给销售方即可

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快账用户6394 追问 2022-07-05 11:36

老师,我是销售方,我怎么开具发票?

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齐红老师 解答 2022-07-05 11:39

你好; 开票系统里面 -发票开具 - 里面 去找红字发票    ;这个学堂专门有视频课程讲解的  

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快账用户6394 追问 2022-07-05 11:49

我自己红冲可以找到这个发票,对方操作我怎么找不到

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齐红老师 解答 2022-07-05 12:08

 你好1;   你销售方自己红冲的哇;  开票系统自己开的  

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快账用户6394 追问 2022-07-05 13:31

对方抵扣了

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齐红老师 解答 2022-07-05 13:33

 抵扣了。购买方开红字信息表 ; 给你红字信息表编码; 你在开票系统开红字发票;    开票系统里面-发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表   2、选中已审核通过的信息表之后,点击选择 3、检查票面信息无误—打印 到这里,销售方自己申请红字信息表,上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。

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快账用户6394 追问 2022-07-05 13:34

我这个信息表找不到

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快账用户6394 追问 2022-07-05 13:35

他们要去税务局确认吗?

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快账用户6394 追问 2022-07-05 13:36

我红字发票只找寻到我自己红冲的信息表,找不到购买方操作的信息

我红字发票只找寻到我自己红冲的信息表,找不到购买方操作的信息
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齐红老师 解答 2022-07-05 13:36

购买方没有给你吗 ? 没有给你的; 有一个手动输入; 你去手动输入    

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快账用户6394 追问 2022-07-05 13:46

给我这两张

给我这两张
给我这两张
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齐红老师 解答 2022-07-05 13:52

 你好;   你导入开 红字发票;    步骤给你写了。 你看看上面 ; 如果导入不了的。 就 手动输入   

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你好; 开了之后 就等着 销售方开红字发票给你 ;你做红字分录即可; 把红字信息表给销售方即可
2022-07-05
你好;    你开票系统 导入红字信息表去开红字发票;  步骤大概啊是;    购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。    
2022-10-24
采购方用这个信息表在开票软件里开负数发票。
2022-12-29
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2023-01-17
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-03-29
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