同学你好 是公办学校吗

老师,教育局通过招投标,把学生的食堂食材,办公经费,全转到2个固定的供应商,供应商给我们学校提供发票,这个我们怎么入账?
老师,教育局通过招投标,中小学食堂食材集中统一采购配送服务,确定供应商,我们学校每月从供应商那里,领取食材。然后教育局规按期给供应商转食材费,作为学校,我们领取食材时,供应商会给我们提供发票,这个我们怎样入账?怎样做会计分录?
我公司属于餐饮管理公司,有家学校把食堂承包给我公司,然后我公司把这个食堂档口承包给了个人,每个月我们对档口收取20%的管理费(这个属于我公司得到的最终收入),学校每个月让我公司提供营业额的全额发票,然后他把全部营业额转入我公司,然后我公司扣取20%的管理费后把钱转给各档口承包商,我公司需要各档口个人提供发票吗?具体我公司应该怎么做会计分录
老师,我们公司账上显示预付供应商工程款5万元,但实际是供应商已经给我们公司把工程干完了,共计84万,但我们公司无力支付工程款,拿车把账抵了,对方不会给我们开发票了,这个账务我该怎么处理? (如果正常入账我应该入在建工程的,但没票以后没法转固并且提折旧吧。)
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
我们是私人学校,但是享受的政策和公办一样。
挂应付账款吧!我们又没掏钱,由教育局给转给供应商,我们只是按月领取食材。
你们做限定性支出
老师,但是我们没有给供应商转钱,怎样做限定性支出?
你们没打款?后期打款吗
我们没打款,后期也不打款,原本政府把食材补助给我们账号发给过来,现在是政府通过招投标,确定了食材供应商,供应商按期给我们提供食材。
由政府按期给供应商转食材费用。
那就 借限定性支出 贷非限定性净资产
老师,这个也不是净资产吧!简单说,每月我们固定去供应商那里去取食材。政府给供应商转钱过去,相当于我们买单了。
相当于给我们买单了
同学你好 对的 是这样的