同学,你好 一般开具发票的时候再做收入

老师好!我是酒店行业,我们接了一个团队,一次性付了一个月的房费,发票要退房才开,请问什么时候做收入
老师,酒店接了一个团队,然后这个团队到景区开了会,要求由酒店一起开发票,酒店代收代付这笔会议费,请问这个会议业务酒店应该开具什么发票?(酒店在景区里面)
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,挂应收在该团队名下的,但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用,相当于应收+现金一起总共入账了600元,后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人,账务应该如何处理?
老师请问一下,我们是一家酒店,现在整个酒店连房子一起卖给另一个公司了,请问一下要缴哪些税款,以前建酒店的时候却没成本发票,现在成本怎么确定成本 是卖给银行的,他们要求提供发票,只是把房子卖了,公司还是自己的
老师,我想问一下,酒店行业,客人在美团携程平台订了房之后,在平台上已经申请了发票,,美团平台把税款扣了后返款给我们酒店,那我们确定这部分收入的时候还要确定收入,交增值税吗
老师,工程名称为双龙产业园丙类工业厂房建设项目(3#地块)室外工程专业分包,现在开发票,是开成厂房建设工程款还是直接建筑服务*工程服务就行?是不是不能笼统开工程款,要具体到安装还是修缮?
老师!计提每季度企业所得税我做的分录是借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 汇算清缴发现还要补交219.6做的分录是借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 帮我看看对不对?
在实操过程中,怎么进行报税
老师,我们是小规模,业务是矿井掘进,巷修,维护等相关工程,劳务清包工。原来开票是建筑服务一劳务费。新规下开票用哪个合适?
每月计提的工资金额数据从怎么提取的?老师
我公司是一家先进制造业企业,一般纳税人,拥有高新技术企业资格证书,出口了一批免税货物,请问我公司出口征税货物对应的进项税额能否加计抵减?
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
老师,我们有一辆车出租出去了,月租金4500元,这辆车正常每月计提的折旧费是2671.35,按季度收取租金。请问其他业务收入,是在收到钱的时候做账吗?对应的其他业务成本怎么做账?因为对方可能会延迟付款,并没有严格按照合同里的时间来付款
请问老师,残疾人退增值税的政策,比如说安置的残疾人可以抵7万的税,但是本月我交增值税8万,能退7万是不?
老师您好,现在我们公司用私人账户发工资,并且这个发工资的账户不是我们公司法人的,劳动关系也不在公司,这样有税务风险吗
跨月的话也做在开票的时候
同学,你好 嗯嗯,是的