咨询
Q

请问老师,6.23日转给法人一笔开办费,然后6.30号拿发票来入账,是不是这笔费用就直接入:借:管理费用_开办费 贷:银行存款

2022-07-05 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 13:03

你好,转给法人是银行回单体现了个人吗?如果是的话,借其他应收款,法人贷银行存款,然后再做一笔借管理费用,开办费贷其他应收款法人。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,转给法人是银行回单体现了个人吗?如果是的话,借其他应收款,法人贷银行存款,然后再做一笔借管理费用,开办费贷其他应收款法人。
2022-07-05
你好;  对的 就这样来做分录。 你还得确定下你做贷方管理费用; 你系统识别的了不   
2022-01-04
你好 那发票不需要退回的 他的意思是不做费用的吗
2021-09-16
你好,借应付账款贷管理费用, 借管理费用 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款
2022-05-10
企业管理费用,开办费贷,银行存款,这个是费用的。
2021-12-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×