可以的,同学,这个没有问题,
老师,这笔业务我写的借,管理费用,贷,库存现金,但是答案是2笔分录借,研发支出-费用化支出,借,管理费用,贷,库存现金,直接计入管理费用不行吗?
老师,我们公司购买农产品赠送客户,是作为业务招待费计入管理费用是吗,不用先计入库存商品,然后再转到管理费用吧?直接借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款?
老师,我报销寄送给财务公司发票的美团跑腿费,分录是借管理费用,贷银行存款吗?就只用做一笔是吗?直接可以计入管理费用是吗?
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
老师,公司装修,给工人的费用,对公打款,但是不开票,可以吗? 然后我的账,怎么做比较好? 分录可以直接做:借:管理费用-劳务费,贷:银行存款 吗???
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,还有一笔。我们昨天发的工资。我该怎么做分录?是要把每一个人的明细给做在账上吗?还是可以直接做:借 应付职工薪酬,贷 银行存款?还是要怎么做呢?要做几笔呢?
同学,要通过应付职工薪酬过渡 下
老师可以告诉我整个会计分录吗?谢谢
计提工资:借管理费用 贷:应付职工薪酬 支付工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
第一笔分录的摘要怎么写呢
就是计提工资,同学
管理费用明细科目写什么鸭
计提是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬贷:银行存款
不是 老师 我的意思是管理费用后面二级科目写什么
你们这个不是工资吗,二级就是工资
应付职工薪酬后面才是工资不是吗? 老师,还有一个问题就是昨天发的工资发完了后发现有个人的工资少发了一天的工钱。然后今天要补发给她,这笔分录又该怎么做呢?要做几笔呢?
同学,管理费用 后面可以用工资 的
好的老师,后面那个问题怎么做账呢
正常再补提,再发放,同学,分录再走一遍
老师,再做和前面一样的两笔分录是吗? 老师,公司交纳税款(税有很多,增值税,教育附加,地方教育附加,城市维护建设税,印花税和企业所得税) 本来应该是公司付的,由于公款资金不足,暂时由老板娘个人付了这笔税款。 老板娘先是转给个人的,由代缴的外账公司的人帮我们公司缴纳的税款。 这笔账该怎么做呢?是不是要先做一笔公司借款老板娘的税款金额?然后再做缴纳税款的分录呀? 老师,这个应该怎么做分录呢?可不可以给我一条一条的屡一下呢?谢谢您
同学新的问题请重新提出哈,平台要求一问一答,祝你生活愉快
老师,公司交纳税款(税有很多,增值税,教育附加,地方教育附加,城市维护建设税,印花税和企业所得税) 昨天本来应该是公司付的款,由于公款资金不足,暂时由老板娘个人付了这笔税款。 老板娘先是转给个人的,再由代缴的外账公司的人帮我们公司缴纳了税款。 这笔账完整的应该怎么做呢?要先做一笔公司借款老板娘的税款金额,然后再做缴纳税款的分录吗?老师这个应该怎么做每一笔分录呢?可不可以给我一条一条的屡一下呢?谢谢您
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