可以的,同学,这个没有问题,
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,还有一笔。我们昨天发的工资。我该怎么做分录?是要把每一个人的明细给做在账上吗?还是可以直接做:借 应付职工薪酬,贷 银行存款?还是要怎么做呢?要做几笔呢?
同学,要通过应付职工薪酬过渡 下
老师可以告诉我整个会计分录吗?谢谢
计提工资:借管理费用 贷:应付职工薪酬 支付工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
第一笔分录的摘要怎么写呢
就是计提工资,同学
管理费用明细科目写什么鸭
计提是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬贷:银行存款
不是 老师 我的意思是管理费用后面二级科目写什么
你们这个不是工资吗,二级就是工资
应付职工薪酬后面才是工资不是吗? 老师,还有一个问题就是昨天发的工资发完了后发现有个人的工资少发了一天的工钱。然后今天要补发给她,这笔分录又该怎么做呢?要做几笔呢?
同学,管理费用 后面可以用工资 的
好的老师,后面那个问题怎么做账呢
正常再补提,再发放,同学,分录再走一遍
老师,再做和前面一样的两笔分录是吗? 老师,公司交纳税款(税有很多,增值税,教育附加,地方教育附加,城市维护建设税,印花税和企业所得税) 本来应该是公司付的,由于公款资金不足,暂时由老板娘个人付了这笔税款。 老板娘先是转给个人的,由代缴的外账公司的人帮我们公司缴纳的税款。 这笔账该怎么做呢?是不是要先做一笔公司借款老板娘的税款金额?然后再做缴纳税款的分录呀? 老师,这个应该怎么做分录呢?可不可以给我一条一条的屡一下呢?谢谢您
同学新的问题请重新提出哈,平台要求一问一答,祝你生活愉快
老师,公司交纳税款(税有很多,增值税,教育附加,地方教育附加,城市维护建设税,印花税和企业所得税) 昨天本来应该是公司付的款,由于公款资金不足,暂时由老板娘个人付了这笔税款。 老板娘先是转给个人的,再由代缴的外账公司的人帮我们公司缴纳了税款。 这笔账完整的应该怎么做呢?要先做一笔公司借款老板娘的税款金额,然后再做缴纳税款的分录吗?老师这个应该怎么做每一笔分录呢?可不可以给我一条一条的屡一下呢?谢谢您
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