你好,是一般纳税人的吗?生产企业还是商贸的?

老师:货物出口确认收入不确认销项税额,这个增值税申报的时候要填写吗?
做出口货物报关时金额是美元,要怎么填申报增值税表?
请问老师出口货物1200万,申报增值税时要怎么填写
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
一般纳税人,商贸型
在附表一 免税销售货物一栏里面填写,然后再减免明细表,选择出口退税的那一个,填写第一列和第三列的销售额。
请问老师这样填的对吗?
第三栏,你看一下自己能填写吗。
第三栏填不了的
你保存减免明细表,试一下。
保存后第三栏还是没有数据
你看一下你能申报了吗?能申报了的话就不用管了。