学员,您好: 第一问:借:营业收入20 贷:固定资产-原价20 第二问:借:固定资产-累计折旧 4 贷:管理费用4 第三问:借:未分配利润-年初20 贷:固定资产-原价 20 借:固定资产-累计折旧4 贷:未分配利润-年初4 第四问: 借:固定资产-累计折旧 4 贷:管理费用4 原因:对于内部交易形成的固定资产,不仅在该内部固定资产交易发生的当期需要进行抵消处理,而且在以后使用该固定资产的期间也需要进行抵消处理。固定资产在使用过课程中是通过折旧的方式将其价值转移到产品价值之中,由于固定资产按原价计提折旧,在固定资产远家中包含伟实现内部销售损益的情况下,每期计提的折旧费中也包含着未实现内部损益的金额
2.某数控设备购建于2019年12月30日,账面原值为150万元,经调查分析得到以下有关资料:1)2019-2023年该类设备的定基价格指数分别为105%、110%、108%、115%、110%。2)该设备的数控系统损坏,估计修复费用为15万元。3)该设备的经济使用寿命为15年。现评估该设备2023年12月30日的市场价值。
老师个体户核定征收分几种计算呢
餐饮企业申报增值税收入是否可以扣除平台抽成后的收入?
老师,发票开的是会议费凭证后边应该附什么完整资料?还有机票发票备注栏应该备注那些信息?
老师,我想问下出口企业,当月出口货物,但我们企业其实有很多进项没有抵扣的,都是每个月按税负率进行进项抵扣的,那申请退税的时候,要把进项全部认证完毕吗
你好,出口企业,深圳地区首次退税的话,税局会到实地核查吗,我们是生产型企业,但设备出口不走大陆公司走的是香港的,但我们买给客户配件又走大陆公司的,发票和合同都是香港公司的抬头,这样税局核查会有问题吗
老师:个体户电子税务局,在哪里申请自然人电子税务局密码
老师,计提所得税费用的时候是当月提还是下月提。
申报企业所得税,填利润总额本年度累计的时候出现这样的,请问怎么处理
老师您好,2011年到2014年期间,我挂靠别人的公司A做生意,就像是贸易一样的,从别的公司拿货,然后通过A公司卖出去,赚个差价,増值税开票交税都合规,然后赚的差价有200多万,从公司账户转出到个人私户,我非公司股东,现在税所在查那个公司的账,我这边要不要补交税,以什么名义交