所属期6月份进行申报

老师,同一个人给公司提供啦几次劳务,5月份开啦一次劳务票,6月份开啦2次劳务票,这几次劳务费是在6月份支付的,那我为他申报代扣代缴个税是在什么时间申报呢?
老师,个人给我司提供劳务,9月份应付劳务报酬20000元,10月份应付劳务报酬40000元,本月才提供发票,收票后于11月支付的9和10月劳务报酬合计60000元,之前为收票的时候也没给他申报个税,请问个税是需要分次到税务局补报,还是应该按照支付的次月(12月)一起报,请问老师我应该怎么处理这种情况?
老师,个人跟公司签订劳务合同,每月支付一次劳务费,一定要开劳务票入账申报么? 提供劳务的个人认为每月都去税金代开劳务票很麻烦,有没有什么解决办法
老师您好,个人为我公司提供劳务,到税务局代开了劳务费发票,在自然人电子税务局代扣代缴 劳务报酬(一般、法律援助补贴、其他非连续劳务),应缴税费1448元,这个是不是到 24年3月份个人所得税汇算清缴的时候,如果 年收不超过6万元,可以申请退税
请问老师,自然人5月份税局代开的劳务费发票在业务员手中还未报销支付,6月份15日前申报个税需要代扣代缴吗?还是实际支付时再代扣代缴
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
那是本月申报6月所属期,3次劳务费加起来合并计算作为收入额,还是分别计算呢?
3次劳务费加起来合并计算作为收入额 本月申报6月所属期,
老师,是以支付总金额的时间的所在税期申报,是吧?不看发票具体在什么时间开具的,是么?工人提供啦服务,先把发票开具啦,但是没钱,后面累计到6月份全部付的
是以支付总金额的时间的所在税期申报。