收不回来款的也是正常确认收入计提坏账 收不回来款的也是正常确认收入计提坏账。

由于客户没钱结款就要求有钱再开具发票,但是收入已经在每月按时确认收入并做无票收入申报,后期开具发票了,应该进行账务处理,会计分录是什么
老师,因为客户一直不付钱,后续发生的业务我们没开发票但是确认了收入挂了应收账款,该怎么处理?
老师,您好,2022年客户已打款但因疫情原因,我公司一直没发货,但财务已确认收入结转成本了,2023年客户不要了,怎么做账?
老师你好,请问以前年度未开票确认了收入,后来实际业务没发生就一直挂着应收应付,现在清查后要按实际入账,请问该怎么调整应收应付账款?
老师,先收款后服务,但是发票在收到款时一次性开具发票给客户了。像这样的业务形态怎么确认业务收入,后期业务支出又怎么处理
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
劳斯莱斯老师,公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗?
老师,拿什么作为计提坏账的依据?
我们没有开发票有问题吗?
没有发票,做无票收入一样的。没有发票,做无票收入一样的。收不回来款,你就可以寄坏账。
按照单位的。坏账计提比例计提就行。
以前从来没有计提过坏账
那你现在正常,计提可以的。因为你说了收不回来。
收不回来的全部做坏账准备吗?
可以这样,可以这样处理的。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。