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老师你好,请问以前年度未开票确认了收入,后来实际业务没发生就一直挂着应收应付,现在清查后要按实际入账,请问该怎么调整应收应付账款?

2023-03-06 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 16:23

你好  请问以前年度未开票确认了收入 这个实际有没有错呢 

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快账用户3715 追问 2023-03-06 16:30

有错啊,经过查实是以合同确认收入没有按实际竣工结算确认

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齐红老师 解答 2023-03-06 16:39

你好 把错记的收入红冲处理 对应的往来也就冲了 

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快账用户3715 追问 2023-03-06 16:53

就只能是翻到最开始的业务往来一笔一笔的核对?没有跟更便捷的方法吗?因为是以前给代理公司记账的就是把合同给过去就按合同的签订金额确认收入挂上去了,实际双方都确认没有发生那么多的量

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齐红老师 解答 2023-03-06 17:01

你好  是的要清楚是哪个业务才可以准确 的红冲处理 

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你好  请问以前年度未开票确认了收入 这个实际有没有错呢 
2023-03-06
嗯嗯,就是那样做的
2023-05-20
那么老板写个说明,计入营业外支出,做纳税调增
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