同学你好 一、本申报表适用于营业税改征增值税后,文化事业建设费缴纳人向税务机关办理申报时使用. 二、有关栏目填写说明: (一)缴纳人识别号,填写税务机关为缴纳人确定的号码,即税务登记证号码. (二)缴纳人名称,填写缴纳人名称全称,不得填写简称. (三)费款所属期,指缴纳人申报的文化事业建设费所属时间,应填写具体的起止年、月、日. (四)填表日期,指缴纳人填写本表的具体日期. (五)计费收入,指缴纳人本期提供有关应税服务取得的全部含税价款和价外费用,包括应征收入和免征收入.当期第1栏应征收入有发生额时,第2栏免征收入应为零,当期第2栏免征收入有发生额时,第1栏应征收入应为零. (六)第1栏应征收入:反映缴纳人本期按规定应征文化事业建设费的收入.按规定可以减除相关价款的,本栏填写减除之前的全部含税价款和价外费用.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (七)第2栏免征收入:反映缴纳人本期按规定免征文化事业建设费的收入.按规定可以减除相关价款的,本栏填写减除之前的全部含税价款和价外费用.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (八)第3栏减除项目期初金额:反映本期期初减除项目的金额,为上期本表第7栏减除项目期末余额. (九)第4栏减除项目本期发生额:反映缴纳人本期发生的按规定可以从计费收入中减除的相关价款,等于文化事业建设费申报表附列资料《应税服务减除项目清单》的合计项.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十)第5栏应征收入减除额:反映本期从应征收入中实际减除的价款数额.若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额≤第1栏应征收入,则第5栏应征收入减除额=第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额;若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额>第1栏应征收入,则第5栏应征收入减除额=第1栏应征收入.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十一)第6栏免征收入减除额:反映本期从免征收入中实际减除的价款数额.若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额≤第2栏免征收入,则第6栏免征收入减除额=第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额;若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额>第2栏免征收入,则第6栏免征收入减除额=第2栏免征收入.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十二)第7栏减除项目期末余额:反映本期期末尚未减除的项目金额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,与本月(期)数相同. (十三)第8栏计费销售额:反映计算文化事业建设费的销售额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十四)第10栏应缴费额:反映本期应缴文化事业建设费金额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十五)第11栏期初未缴费额:反映本期期初欠缴费额、应缴未缴上期费额的合计数,等于上期本表第16栏期末未缴费额. (十六)第12栏本期已缴费额:反映本期已缴上期费额、已缴欠缴费额、已预缴本期费额的合计数,按表中公式计算填列.其中,本期预缴费额填写本期已预缴的本期应缴费额;本期缴纳上期费额填写本期缴纳的上期应缴未缴费额;本期缴纳欠费额填写本期缴纳的以前各期形成的欠费额.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十七)第16栏期末未缴费额:反映本期期末应缴未缴费额,按表中公式计算填列.其中,欠缴费额反映已形成的欠费额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,与本月(期)数相同. (十八)第18栏本期应补(退)费额:反映本期应缴费额中应补缴或应退回的数额,按表中公式计算填列. (十九)第19栏本期检查已补缴费额:反映税务、财政、审计部门检查已补缴的费额. 三、本表一式二份,税务机关受理审核后留存一份,退缴纳人一份.

文化事业建设费是如何征收的,我是餐饮服务业,小规模纳税人,季度纳税,金额没有超30万,报税里边的文化事业建设费申报表如何填写
你好老师,第二季度填写文化事业建设费实际开票金额103359.09,我应该怎么填写文化事业建设费申报表?
文化事业建设服务费申报表怎么填写?比如二季度广告服务收入121800元
老师,文化事业建设费申报表怎样填写?计税依据是什么
老师,您好!请问广告业文化事业建设费申报表如何填写?
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?