一般情况下应该是一致一般情况下应该是一致的,可能您统计的数据口径或者日期不一样
老师您好,我刚去的公司财务系统上的数据,和税务系统申报的数据不一样,这怎么办,让以前会计调整,她不愿意
决算公开里GK04表财政拨款收入支出决算总表在公开系统里上传不通过是什么原因?数据和决算批复的数据一致是什么原因
老师您好!开票系统里面的数据和按季统计的数据不一至是什么原因呢
你好,老师,本月报税的时候,发现国税里的数据和开票系统里的数据不一致,具体有哪些原因呢?
老师,开票系统里面的数据和税务系统里面发票张数是对的一样的,销项额和税额对不上是怎么回事?
请问全盘会计的每个月一步一步详细做什么?
老师,您好,残保金系统里统计的人员包含了劳务报酬人员,残联说包含劳务报酬人员,我们怎么跟他们交涉
填报劳务报酬是按价税合计金额还是价税分离金额报
请问老师,供货商之前一直未开进项给我们,我们税已经交了,现在开进项只能抵扣以后开的销项发票,但是现在的项目已经完了,暂时不开票了,所以想知道现在开的增值税进项发票认证抵扣有期限吗?怕久了无法抵扣了。
咨询下:如果一张发票,员工已经报销过了。然后今天审核新报销单,又发现了这张发票,属于二次报销,但款项已经支付。财务是在做电子发票入账标识时,才发现的,这种情况一般要怎么处理?
哪些情况?在提起行政诉讼前需要把罚款滞纳金交清。哪些情况是不需要交钱也可以提起行政诉讼的,原文都是怎么规定的,搞不清楚了。
零基础入门先修课在哪打开,没找到
租的厂房,买材料楼顶搭棚,计入什么科目?
老师,您好,给员工发奖金,怎么发扣个税最少
5月18日,购入免税农产品一批,价款200000元规定的扣除率为百分之9,货物尚未到达,货款已用银行存款支付的会计分
按季查询选第2季,按月选4至6月
您好,是的,一般是这样子操作
老师您好!已付款,货已收到,发票次月到怎么做账?
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师,我们是小规模
同学您好,小规模价税合计一起进成本,不记应交税金