你好,有时候国税系统里面取的数据,它包含了作废的,还有红冲的。你再核对一下是不是包含了这些数据。

老师 你好我想咨询个问题 每月报税的时候在报税系统里面填写的税额是不是得与专票认证系统里面的数据是一致的,还得与做账的时候显示的借:应交税费-应交增值税的进项税额一致的
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
你好,老师,本月报税的时候,发现国税里的数据和开票系统里的数据不一致,具体有哪些原因呢?
老师你好,税管员发过来一份税务疑点问题,显示2022年申报所得税收入和大数据开具发票收入不一致,但是当时记账时都是和税控系统的数据一致的,现在税务UK交上去了,现在在哪里可以查询2022年开具发票收入啊
老师你好 我们公司上个月开了一些发票,又有冲红字的负数发票 我申报的时候负数冲红的发票填哪里呀?换系统了不会填了?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我发给您数据,您可以帮我看看吗
你截图儿看一下的。
第一账是国税系统里的,1%的是-386,138.70,3%的是391,262.16。第二张是发票系统里的
普票部分可以对上,只看专票部分就可以
你看下你的开票系统里面上报汇总了吗。
上报汇总是什么意思?不好意思啊,老师,我没有实操过开票。你的意思是检查一下有没有上报汇总,如果没有汇总的话,会出现差异,对吗?
你好,不一致,这里面的数据就是不对的,在你的开票系统里面汇总上传,有一个上报汇总。
好的,那我试试,那其实最终结果是不是以国税系统里的为准呢
你好,不是的,按照你开票系统里的,你这里应该是可以修改的。
好的,那我第一步是先看有没有上报汇总,如果上报了,我以开票系统的数为准,对吗
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。