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律师个人交会费到律所里,由律所统一交到律协,收会费借:银行存款,贷:其他应收款-会费,但是有的人是在工资里扣除的,支付的时候该怎么写分录呢

2022-07-06 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 10:19

你好,这个应该是你单位的收入,借银行存款,贷其他业务收入。

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:19

这个会费是不是你单位收下的?

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快账用户vg46 追问 2022-07-06 10:23

不是我们律所的收入,是以律所的名义统一转给律协,支付的时候正常是借:其他应收款-会费,贷:银行存款,但是现在因为有的会费是直接在工资里扣除的,所以借方还应该写哪个科目呢

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:25

借应负职工薪酬工资,贷其他应收款会费

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快账用户vg46 追问 2022-07-06 10:46

好的谢谢老师,有一个律师的会费是交的现金,然后这个现金给内勤人员做备用金了,这该怎么写分录啊

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:47

你好,这个是你们代收代付的还是单位的收入?

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快账用户vg46 追问 2022-07-06 10:50

也是代收,收的现金给内勤做备用金了,替他支付时是用银行账户的钱

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:51

借库存现金贷其他应付款借其他应付款贷、银行存款。

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快账用户vg46 追问 2022-07-06 10:56

那给内勤这笔备用金需要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:57

你好,他支付出去支付的是什么业务的。

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:57

比如购买的办公用品借管理费用,办公费贷、库存现金。

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你好,这个应该是你单位的收入,借银行存款,贷其他业务收入。
2022-07-06
你好,如果是援助款你而且是要给员工的话,你应该是借银行存款贷,其他应付款。 然后支付的时候借其他应付款贷银行存款。
2025-01-07
同学你好 对的 是这样做的
2022-06-09
同学你好 按照差额调整就可以了
2022-08-19
那就是让他把现金交过来的,是让他自己承担吗?
2023-08-21
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