你好,这个应该是你单位的收入,借银行存款,贷其他业务收入。

老师,您好,发完工资后申报个税,有笔个税要缴纳,但是发工资时没想到,未计算扣除,将从下个月工资里扣除,会计分录怎么写好呢?只写—借:应交税费/应交个人所得税贷:银行存款吗?
律师个人交会费到律所里,由律所统一交到律协,收会费借:银行存款,贷:其他应收款-会费,但是有的人是在工资里扣除的,支付的时候该怎么写分录呢
发放工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人社保)应交税费-应交个人所得税 银行存款,我想问的是,由于借贷要相等,如果对账的话,银行存款和实际支出的会对不上,怎么办?
支付工资时的会计科目: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保 其他应收款——个人公积金 应交税费——应交个人所得税 银行存款--某银行 请问这个分录的现金流量表的所挂的现金项类目是啥(我们是小企业会计准则)
老师,2月发放2月工资的分录,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,其他应收款-个人公积金,应交税费-个人所得税,贷银行存款,老师,这里分录到底是其他应收款还是其他应付款?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
这个会费是不是你单位收下的?
不是我们律所的收入,是以律所的名义统一转给律协,支付的时候正常是借:其他应收款-会费,贷:银行存款,但是现在因为有的会费是直接在工资里扣除的,所以借方还应该写哪个科目呢
借应负职工薪酬工资,贷其他应收款会费
好的谢谢老师,有一个律师的会费是交的现金,然后这个现金给内勤人员做备用金了,这该怎么写分录啊
你好,这个是你们代收代付的还是单位的收入?
也是代收,收的现金给内勤做备用金了,替他支付时是用银行账户的钱
借库存现金贷其他应付款借其他应付款贷、银行存款。
那给内勤这笔备用金需要怎么做账呢
你好,他支付出去支付的是什么业务的。
比如购买的办公用品借管理费用,办公费贷、库存现金。