同学你好 按照差额调整就可以了

发放工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人社保)应交税费-应交个人所得税 银行存款,我想问的是,由于借贷要相等,如果对账的话,银行存款和实际支出的会对不上,怎么办?
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
个人所得税不计提,发放工资时, 借:应付职工薪酬 其他应收款—社保 应交税费—个人所得税 贷:银行存款 在支付个人所得税时 借:应交税费—个人所得税 贷:银行存款 这重复了,怎样是对的
您好老师: 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
您好老师:筹开期间的酒店这样做工资对吗? 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
工资里面,单位承担的社保进不进入应发工资部分
老师 山东这边个体工商户注销流程是什么 已在税务机关开具清税证明,后面再怎么做
老师,节日发放的粽子月饼等福利有一份是另外一个公司人员的,这部分金额怎么处理
老师,咨询你一个问题哦。企业电子税务局有以前年度离职员工的社保没有申报扣款,会影响企业的信用评分或者其他严重后果吗
老师,2月一般纳税人开票出去了,现在3月要交10950税,没有进项,请问可以红冲掉不交吗
老师好,工商年报中税款怎么取数
老师,人力资源公司应该听什么课程
老师,以前年度的失业稳岗返还做掉了,今年海可以入账吗,分录怎么出
老师,我司广州建筑行业,小规模,然后服务地在外地,开票1万。开票需要怎么样的流程
公司收到生育津贴,但是员工工资还是每月正常发放的,这个金额需要在补发吗