你好; 是的。 先挂在 企业所得税 借方 ; 同时补计提的

房开企业多个不同的项目,其中一个项目已经完工结转收入,前期预交的企业所得税是继续挂在应交税费-应交企业所得税科目还是将对应企业所得税金额转出?如果之前年度预交,现在转出的话,分录如何写?
房地产开发公司属于老项目,之前年度一直挂预收。今年开票以后就把预收全部结转收入了。交了4000多万的税款,请问今年交的增值税,附税,印花税,企业所得税如何做分录,各税种都有相应的滞纳金
房开老师 我们12月31号交房合同约定的 但是没竣工验收 1.是不是在12月要结转收入和成本呢?目前没有开过发票2.我们12月如果不结转收入和成本,按照预交方式申报企业所得税 那么在23年5月前年终汇算时候正常申报收入和成本的话会产生企业所得税,那么只要在5月31号前缴纳企业所得税应该不会按照12.31时间计算滞纳金的是吧?
比如现在是第一季度末。我把3月份的账做完了。然后损益类科目结转至本年利润科目了。然后根据利润表算出我本期预缴的企业所得税。算出所得税后,我做会计分录 借:所得税费用,贷:应交税费_应交所得税。请问我还要重新结转损益吗?
以前年度预缴企业所得税未计提,导致应缴企业所得税负的27万多,现在我做调整是不是借:所得税费用 27万 贷:应交税费一企业所得税 27万 这一个分录就行了,然后结转损益冲未分配利润?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
老师,你好,我公司员工1900元社保他是全额付的,为了方便操作,我们让他把单位部分1300元自己转入公司,个人部分从他工资里扣,那这个1300元我公司收到款怎么做账
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
我现在其中一个项目已经结转收入了,对应项目的企业所得税还要继续挂在应交税费-企业所得税借方吗?确定不需要转出吗
你好 ; 这个项目完工了。 有收入了。 对应的所得税要 缴纳和计提做账; 这个项目对应的 所得税要平衡哈 ; 你说的转出是 要做分录计提的意思吗
那你说的具体分录怎么做呢?我前期是预交的
你好; 借应交税费-应交企业所得税贷银行存款 ; 到时 你 按照实际缴纳的金额做 :借所得税费用贷 应交税费-应交企业所得税
如果是应该在21年度结转的,没有计提和结转,但税都交的这种情况,现在要从应交税费-应交所得税调出来要往以前年度损益调吗
你好 ; 补计提 ; 借应交税费-应交企业所得税贷银行存款 ; 到时 你 按照实际缴纳的金额做 :借以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 ; 结转:借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
我该交的企业所得税已经交了、只是分律没有调,那这次直接走以前年度损益调整吗
跨年补计提 ;是的 直接走