您好!如果补贴性质是与经营相关的话(例如弥补收入或成本费用的损失),补助在税务上是要确认收入的,因此在这种情况下需要纳税调增

老师您好,我们现在有两笔补贴。一笔是600万的设备专项资金,也有相关的文件报告。这是不是属于不征税收入。我们做账时收钱时贷的递延收益,然后每期按照设备折旧年限去冲递延收益借:递延收益10,贷:其他收益10。所得税年报的时候是不是一增一减10? 还有一笔是土地补贴300万没有相关文件,是不是属于征税收入,我们做账也是和上述处理一致,但是报年报的时候是不是,当年需要把300万一次性做成收入交税,然后以后也是一增一减?
老师,当年收到政府固定资产补贴181万,分录是借:银行存款,贷:递延收益。当年按固定资产折旧摊销递延收益16910.25,借:其他收益16910.25,贷:递延收益16910.25.当年所得税申报表为什么要纳税调增181万-16910.25=1793089.35?
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
请问老师:政府给了企业一个与资产相关的财政补助500万,企业全额计入递延收益,然后每年摊销至其他收益。今年突然发现其中60万,应该给了企业的职工。那我们应该做的分录是 借:递延收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税 还是应该 借:其他收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税
2021年2月1日甲公司收到政府补贴其购买环保设备的款项200万元,甲公司于2021年3月20日支付500万元购入相应环保设备,该设备预计适用年限为8年,预计净残值为0.采用年限平均法计提折旧,已知该环保设备用于生产产品,且2021年其生产的产品均未对外销售,甲公司采用总额法对政府补助进行处理,不考虑其他因素,该政府补助对2021年度营业利润的影响金额为多少,? 这道题一开始借银行存款200贷递延收益200,然后购入固定资产借固定资产500贷银行存款500,接着计提折旧借制造费用46.875贷累计折旧56.875同事递延收益摊销就是借递延收益18.75贷其他收益18.75,为什么答案是18.75呢,其他收益不是不影响营业利润吗
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
您好!老师我们公司装修有70万元,这个凭证怎么做,我们是装修设计的公司,有包工包料,我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证
甲公司投资已公司款,已公司亏损了 ,甲公司想把已公司的往来款做账务处理,甲乙公司一个股东,请教老师如何做账,就能把乙公司的往来清零
端午节,公司发放了福利粽子和牛奶,就是每个人50元,然后账务上如何处理?个税申报是否要考虑,每个人50元的福利?
公司购牛肉汤锅1个3000元,入固定资产折旧放在哪里?
朴老师,工程项目不出市,,不同的县城算异地吗
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的