1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师您好,企业缴纳社保,医疗保险工伤险和大额医疗险的会计分录怎么做呀
请问老师,关于社会保险费和医疗保险费,是如何做分录,
老师现在医疗保险费工伤保险费和离职后福利都属于社会保险费了吗还是要根据受益对象来做分录吗还是直接计入管理费用如果要计入管理费用是为什么
老师,公司社保中的医疗保险,现在处于延缴阶段,请问那个人承担的部分,会计科目如何做?
计提并缴纳公司部分的职工养老保险,失业保险,工伤保险和医疗保险 如何做分录
老师,你好公司其他应付款金额大,都是借股东的,这个调账怎么调整
公司的宽带网络费想通过银行直接自动划扣,怎么办理呀
老师好,公司股东分红怎么交税?谢谢
老师,如果生产企业发货最后发一车货0.5吨,但库存只有0.1吨,怎么做账?接手过这个问题的老师不要再接手了
老师,教育业非营利组织企业,法人工资有什么标准吗?报销的费用可以用现金冲吧?是不是用银行付给员工报销款是不是算应付工资?
采购商品发生的运费怎么做会计分录
我们有笔货款我们按照发票金额付款,供应商给了85折,这个折扣私下返还,怎么处理更好
老师你好,前任会计税务局系统导出的财务报表上上年底未分配利润3000,实际账簿上记录未分配利润35000,包括上年的收入,成本,费用都不一样,请问我该怎么调整?
计提的借款利息,收到发票,但还未把利息的钱打给对方,做账应该怎么操作
老师,如果生产企业发货最后发一车货0.5吨,但库存只有0.1吨,怎么做账?
不用分开社保和医保?现在都是分开两张发票的
嗯 这个做分录不用分开的
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢