是我们申请红字发票信息码后给销售方来开红字发票。对
我们是购买方,发票已经抵扣了,这个月也申请了红字发票信息表,我们还要开红字发票,还是销售方开红字发票的?
我们是销售方,我们开给购买方的发票,购买方已经认证,购买方已经让冲红发票,我们销售方也开具了红字发票,我们开具的红字发票需要邮寄给购买方吗
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
老师我们是购买方,对方开来的发票我们已经认证完了,可是发票有点问题,是我们申请红字发票信息码后给销售方来开红字发票是吧
我们已经抵扣的发票 开了红字信息表 是销售方给我们来开红字发票对吧
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师这个红字发票对方也得给我们两联是吧,我用来冲红
是,红字发票对方也得给我们两联
老师如果对方6月份的发票纸质版的上面写上作废了,可是开票软件里没有作废,我这认证时显示有对方渡这张发票就认证了,因为对方没有给我们送来发票呢,这种情况那张写作废的发票还能用吗
能用,因为软件里没有作废。
即便发票↑写着作废也没事是吗
即便发票↑写着作废也没事。抵扣平台可导出抵扣明细做为佐证