借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出

老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
又交回去了呢
在做上面相反的分录,借应交税费应交增值税进项转出贷银行存款。
原先是没有结转还在进项税里面的,要不要进项先转到进转出
对的是的是这么做。
那再交回去就不是进转出了吧?
你好,你之前做到的是进项转出,你交回去之后也是进项转出,只不过是你在附表二申报进项转出的时候填写负数。
不是很理解 ,可以 完整分录写下 吗?原先没有做进项转出,是在进项税里面的
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出 退回去做相反的 借应交税费应交增值税进项转出贷,银行存款
进项税和进项转出也要做个分录吧
你好,进项就不用动了,进项转出,最后没有余额0
那你的镜像还有留底 还继续抵扣,可以。
这个还是 不明白
给你退回来的进项,你的进项就少抵扣了,做进项转出了不是吗?因为在附表二二十二行里面填写的,你可以看一下你的申报表。
然后现在不符合要求又退回去,你的进项又多了,你的进项转出又少。
缴纳增值税是根据销项减去进项加上进项转出缴纳的,这个理解吗?