。深加工的就是13%的。深加工的就是13%的税率。

会计学堂的税收分类编码上,熏肉制品一般纳税人有两个税率13%,9%,是什么意思
A公司为食品制造加工企业,属于增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年12月发生如下增值税相关业务:(1)本月购入免税农产品一批,农产品收购发票注明买价400000元,规定的扣除率为9%。货物尚未到达,价款暂未支付。(2)本月,A公司以其生产的一批食品向希望小学捐赠,该批食品实际成本50万元,计税价格为60万元,税率13%。假设不考虑其他因素。要求:(1)编制A公司购入免税农产品的会计分录(2)编制A公司向希望小学捐赠食品的会计分录
老师您好: 经常使用会计学堂网上的税收分类编码查询,无意中发现:109030701,三轮运输车,对应的税率是13%和9%,无免税;但是财税2001年113号和财税2002年89号,似乎将它归并于农机,批发、零售属于免征增值税。同类问题还有拖拉机。 税收分类编码上没有三轮农用运输车的编码。 望老师指点迷津。
A公司为食品制造加工企业,属于增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2023年12月发生如下增值税相关业务:(1)本月购入免税农产品一批,农产品收购发票注明买价500000元,规定的扣率为9%。货物尚未到达,价款暂未支付。(2)本月,A公司以其生产的一批食品向希望小学捐赠,该批食品实际成本50万元,计税价格为60万元,税率13%,假设不考虑其他因素。要求:(1)编制A公司购入免税农产品的会计分录(2)编制A公司向希望小学捐赠食品的会计
老师,我们是做肉质品副产加工的,是一般纳税人,我们开普票是免税的,但是上面征收率是3%,这个是简易计税吗,另外一个公司经营范围一样,也是一般纳税人,但是是%9的征收率,这是什么情况
我公司是出口外贸企业,进项票金额327876.11元,进项税42623.9元,价税合计金额370500元。我们销售金额50000美元合适吗,能退税吗
老师好!我查询不到开具
老师能您好,请问我们企业是服务行业对外开具6%点发票,现在公司租赁办公室,对方开给我们13点的专票好抵扣吗?
老师,为啥土地是无形资产呢?它不是有形态的吗?
老师,我想问一下,就是,如果一开始公司的股东们都是非货币的形式投资,那公司岂不是没有钱运营了呢?
业务发生在四月份,发票五月才能开,影响抵扣吗?
工商系统里的股东和税务系统里的股东名称不一样,税务系统里还是以前的股东,要变更税务系统里的股东名称吗,不变更有什么影响
老师,为什么房东大多数情况是不愿意承担税费的,我们是将税金计入租金写到合同里,按含税金额开票就可以抵扣税费呢?
老师好,公司账上有一笔21年的政府补贴错入到应收账款里了,借:银行存款,贷:应收账款,没有涉及到收入这块,如果想改回营业外收入应该怎么做分录,是借:应收账款,贷:营业外收入这样直接改吗
老师,您好,我公司租的房子,房租每年是2万元,然后房东不给我们开票,只有收据,像这种的怎么入账呢?
初级农产品。是9%的税率。
云南的火腿
这怎么看
。如果就是简单的熏制,开9%的。