借在途物资40万-40*9% 应交税费,应交增值税进项40万乘以9% 贷应付账款40万
1.某企业为增值税一般纳税人,当月发生以下经济业务:(1)购买机器设备一一台,取得增值税专用发票,注明价款为100000元,增值税13000元。(2)购买农产品一:批用于生产食用植物油,取得农产品销售发票,价款80000元。(3)进口生产用材料一批,CIF价格为100000元人民币,关税税率为20%,增值税税率13%,海关代征增值税并取得增值税专用缴款书。(4)以前月份购买的原材料发生非正常损失,账面成本10000元,增值税税率13%,相关增值税已抵扣。(5)委托某工厂加工产品,支付加工费10000元,增值税1300元,取得增值税专用发(6)将自制产品用于发放职工福利,其成本为10000元,不含税市场价格15000元,该产品增值税税率为13%。(7)向乙客户销售产品-一批,开具普通发票,发票金额113000元,该产品增值税税率为13%。(8)用自制产品对某企业投资,产品成本为300000元,不含税市场价格500000元,增值税税率为13%。
1. 计算题 时尚服装公司为增值税一般纳税人,购入原材料一批,增值税专用发票标明价款为30万元,增值税3.9万元,另支付材料保险费2万元,包装物押金1万元,不考虑其他因素,该批材料的采购成本是多少万元?并简单说明原因 2.企业本月生产A产品工人工资8000元,生产B产品工人的工资2000,本月发生制造费用2064元,该企业按生产工人工资比例分配制造费用 要求:1、计算制造费用分配率 2、计算A、B两种产品负担的制造费用 3、编制结转制造费用的会计分录
3、甲公司是一家生产企业,为增值税一般纳税人,主要生产么、B两种产品。本年4月发生的业务情况如下:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款100000元、增值税额13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,发票上注明运费15000元、增值稅额1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值税税率为13%的产品。(3)14日,销售4产品一批,开具增值税专用发票,发票上注明价款1200.000元、增值税额156000元,货款已收到,该批A产品成本为1100000元。(4)15日,甲公司将一批B产品作为福利发放给管理人员,B产品计稅价格为80000元,适用的增值税稅率力13%,该批产品的成本为60000元。(5)20日,甲公司向某小学捐赠4产品一批,按当月A产品的平均售价计算,其不合税价款为50000元,成本为40000元,甲公司开具增值税普通发票。要
A公司为食品制造加工企业,属于增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年12月发生如下增值税相关业务:(1)本月购入免税农产品一批,农产品收购发票注明买价400000元,规定的扣除率为9%。货物尚未到达,价款暂未支付。(2)本月,A公司以其生产的一批食品向希望小学捐赠,该批食品实际成本50万元,计税价格为60万元,税率13%。假设不考虑其他因素。要求:(1)编制A公司购入免税农产品的会计分录(2)编制A公司向希望小学捐赠食品的会计分录
甲公司是一家生产企业,为增值税一般纳税人,主要生产A,B两种产品。本年4月发生业务情况如下1)日,购入原村料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款100000元、增值税额13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,发票上注明运费15000元、增值税额1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。2)3日,购进一批免稅农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值稅稅率为13%的产品。3)14日,销售A产品一批,开具增值稅专用发票,发票上注明价款工1200000元、增值税额156000元,货款已收到,该批A产品成本为1100000元。4)15日,甲公司将一批B产品作为福利发放给管理人员,B产品计稅价格为80000元,适用的增值税税率为13%,该批产品的成本为60000元。5)20日,甲公司向某小学捐赠A产品一批,按当月A产品的平均售价计算,其不含税价款为50000元,成本为40000元;甲公司开具增值税普通发票。1.计算甲公司4月可抵扣的进项税额。2
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?