你好,这个没有关系的,你的税金及附加不要动,以后交税的时候借应交税费贷银行存款就可以了。
老师好, 请问因缓交政策,4月份退回了1月的城建税和地方教育费附加,我4月做分录:借银行存款,贷应交税费。但是这样导致利润表“税金及附加”项目小于其城建税和教育费附加之和。。,这怎么办?
4月份收到国家退税延缓缴纳的税款后,做了一笔分录 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 结果这个月报税时:税金及附加的金额<城市维护建设税+教育费附加,报税时系统那一栏提示错误。税金及附加的金额从三月报表上+4-6月的金额,与6月份的利润表是相符的!但城市维护建设税+教育费的附加确实>税金及附加!请问是什么原因,现在该怎样调整?
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到退回附加税款,借:银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税,还跨年度了→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。老师,这样做分录正确吗?我们是小规模小企业会计准则,这样处理可以吗?
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
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老师现在利润表报季报,就是因为这个原因利润表不能保存,提示“税金及附加 栏 应大于或等于其明细之和”。申报不了…不能保存提交
你是不是修改了利润表?你不要去动利润表里面的明细。
老师我没有任何修改。 我就按照财务软件出的报表填写,但是软件出的报表就是城建税大于税金及附加… 按着这个在税务局网上报季报表,就不行,不能保存,
你好,你那你里面的明细是不是没有填写。
老师,您看看, 税金及附加921.58 下面的城建税2253.28 教育费附加677.68 就是因为4月份做了退回那个分录,就这样了…
你好,为什么你这个城建税加上教育附加不等于税金及附加?
退回来的税款为什么要红冲你的税金及附加?
这延期交纳你不要红冲税金及附加。
老师我没有红冲税金及附加。 这个就是正常计提时用,没有红冲过。退回来时我也只是做借,银行存款,贷应交税费。 是不是退回来分录应该是 借 银行存款, 借 应交税费(负数) ? 如果贷 应交税费,是不是贷方发生额记了2次吧?(计提时应交税费贷方记了一次,退回时贷方又记了一次)是不是这个原因导致的城建税和教育费附加之和大于税金及附加?
借方负数和贷方是一个性质了。
你的应交税费在你的资产负债表里面会有余额,会有负数余额。
如果不考虑其他的,你的城建税填写2253.28教育附加填写677.28然后你的税金及附加应该填写他两个的合计。
你这个申报表是自己填写的,是不是不是软件自动出来的?
是。但是4-6月实际合计的城建税只有602.28,教育费附加也只有150多,这个是和上面税金及附加900多是符合的。 就是因为做了退回的分录,报表出来的城建税是2000多,教育费附加也600多,这中间就差了退回分录的那个数据…
那你里面的明细是不是错错了。
你没有计提的,你为什么要把这个明细填写进去。
这误差是4月份就出来了的,财务软件出的数据。
4月份正常计提。 然后4月份又做了退回分录(属期1月份的) 然后这两笔数据就都显示在“城建税,教育费附加”栏, 但是税金及附加只有当期计提的数。
就是这样产生了误差。
利润表里面的城建税你不要修改,填写602可以吗?
你不能去修改的,利润表里面的你不要去动。
填602可以。我试过了。 但是老师我真的没有修改利润表啊,…财务软件自己出来的利润表就是2000多的城建税,我就是按这个2000多填 所以才不能申报, 我才想 只用实际计提数试试,按这个实际的602就能填。 那软件出的利润表为什么会算出2000多?它为什么会把退回来的和当期计提的算在一起?
所以我才想,是不是我退回时的分录错了,是不是应该用 借,应交税费(负数),这样它就不会算入退回的了吧…。
没关系的,你可以修改分录试一下。
把应交税费放到借方负数试一下
这个明细他取数应该是根据你的税金及附加
我等一会试一下改分录。 老师,退回的分录用 借,应交税费负数, 这样写分录也正确吧?
对的 是的是一样的
谢谢老师的耐心解答
不用客气,工作顺利