你好,一般纳税人还是小规模的,你开的是什么业务的?

老师,我们是劳务派遣公司,是小规模纳税人,我们是差额征税,那我们的增值税申报表怎么填写,如果季度开票金额没有超过45万,怎么填写,如果超过了45万又怎么填写呢?
老师 政府给我们公司补助2万元,我们开了0税率发票 我报税怎么报,在增值税哪里填写20000万不征税?
老师,您好,我们公司是一般纳税人,现在开了一张政府补助的普票,报税的时候怎么填呢?
老师好!我们公司是一家养老院,本月开了增值税普票,做了主营业务收入,又收到政府补助的运营补贴,做了政府补助收入,在申报增值税报表时,是不是只把开的普票数据申报就可以,政府补助的运营补助数据不用填呀?请教老师们!
老师,我们是小规模纳税人,在申报增值税时我们开具了专票,那么专票的增值税的税额应该填写在哪栏里,我们整体季度没超过30万。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
一般纳税人 开娥也是财政补贴 不征税的
你好在附表一提供服务,免税收入里面填写,然后再减免明细表,免税收入选择减免性质,你选择其他就可以了。
老师 税务系统选择免税销售额的税率 那选择什么何时
你好,我没有看到,怎么还什么时候选择吗?你开发票的时候选择。
我现在在增值税系统里 附表一 免税里 发票里直接是 "不征税"3个字 但是在附表减免税表里 系统非要我选择税率
平时你们的业务税率是多少的?