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老师,工资计提多了,需要做分录

2022-07-07 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 14:41

借应付职工薪酬工资借管理费用负数

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快账用户2302 追问 2022-07-07 14:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-07 15:00

不用客气,工作愉快。

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借应付职工薪酬工资借管理费用负数
2022-07-07
你好; 你跨年了吗 ;没有跨年直接计提分录借贷方不变; 金额负数红冲  
2023-01-12
借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数, 如果是跨年的,借应付职工薪酬工资贷以千年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润 汇算清交调增。
2023-02-01
是 的,这个需要附工资表的
2023-10-12
原分录红冲就是了哈
2023-07-06
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职称:注册会计师,税务师

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